你好,主表發(fā)出來看一下
老師,章蓋出來有這種黃色,請問您知道是什么原因嗎?
老師,這個感嘆號黃色的這個,是什么原因
老師這個黃色區(qū)填什么呢?
開的租金收入,增值稅申報表里面,全是感嘆號,顯示改下數(shù)值,但是這個是自動跳出來的,這么多感嘆號
老師好,想問下表格中有種格式是帶有感嘆號的,想要批量設置數(shù)字帶感嘆號怎么設置,不用單個設太麻煩,效率低
這題為什么是選20日 不是30日
去年暫估了好多成本,匯算清繳沒有調(diào)增,甲方代發(fā)工資之前會計沒有做賬有100萬工資,現(xiàn)在老板那回來可以沖去年的暫估嗎,是不是要去申報個稅,有什么風險沒有
老師好 小微企業(yè)的認定標準是什么?
去年暫估了好多成本,匯算清繳沒有調(diào)增,甲方代發(fā)工資之前會計沒有做賬有100萬工資,現(xiàn)在老板那回來可以沖去年的暫估嗎,是不是要去申報個稅,有什么風險沒有
Exw出口方式,貨代問雜費按多少申報? 這個怎么看
客戶問 個稅添加那個人員信息 員工電話可以隨便寫不?
老師一般納稅人,資產(chǎn)總額不超5千萬,每月大約怎么來控制收入,成本,費用呢?怎么倒退計算呢?
之前在稅務局備案的基本戶,我們現(xiàn)在更換銀行了。那些基本賬戶跟退稅收款賬戶可以更改嗎?
工作臺1950元,工作臺架子是490,工作臺靜電皮是160元,這些是我們的工程部使用請問是進研發(fā)費用,還是固定資產(chǎn)
公司名下沒車:報銷燃油費是否符合標準
老師,是這樣的
就是你最后要交的稅,和你前面銷售額乘以稅率算出來,他們的金額不一致所導致提示。
老師,我這個數(shù)據(jù)是這樣的
932.04你是怎么計算出來的
開了2張專用發(fā)票,3%
你這個第行,第三行的數(shù)據(jù)是屬于免稅的,你就不用填寫在第三行,你填寫在下面免稅銷售額里面就行了。
我去掉了,還是有這個提示,咋回事呢
那不應該,如果說你去掉之后,他就應該是一致的,就不應該有這個提示了。你去掉之后重新申報看一下。
重新申報了,還是這個提示,咋辦呢
你看一下你的第一行的銷售額乘以你的那個增值稅稅率和后面應該交的稅是不是一致的?
是一致的,都是3%對應的稅額,不知道為什么還會提示
你直接強制申報能不能通過,就不管這個提示。
好吧,能申報,就是不知道為啥,檢查好幾遍
你這正常申報,你這個填寫沒有問題。
那我就放心了,謝謝老師
嗯嗯,祝你工作愉快