B酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額=135600/1.13*0.13-40000/1.13*0.13-32000*0.09= 8,118.23
B、酒廠為增值稅一般納稅人2021年從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品5噸收購(gòu)發(fā)票上著名的買價(jià),合計(jì)為¥32,000,B酒廠委托乙酒廠生產(chǎn)白酒加工完畢全部收回支付給酒廠加工費(fèi)40000,取得增值稅專用發(fā)票收購(gòu)加工完畢的白酒都是全部銷售完了共取得含稅銷售額為13.560,000計(jì)算B酒廠當(dāng)月繳納增值稅稅
B、酒廠為增值稅一般納稅人2021年從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品5噸收購(gòu)發(fā)票上著名的買價(jià),合計(jì)為¥32,000,B酒廠委托乙酒廠生產(chǎn)白酒加工完畢全部收回支付給酒廠加工費(fèi)40000,取得增值稅專用發(fā)票收購(gòu)加工完畢的白酒都是全部銷售完了共取得含稅銷售額為13.560,000計(jì)算B酒廠當(dāng)月繳納增值稅稅
B、酒廠為增值稅一般納稅人二零二一年從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者生收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品5噸,收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)合計(jì)為32000元,B酒廠委托乙酒廠生產(chǎn)白酒,加工完畢,全部收回支付給乙酒廠加工費(fèi)40000元,取得增值稅專用發(fā)票,收回加工完畢的白酒,當(dāng)月全部銷售完,共取得含稅銷售額13.56萬(wàn),計(jì)算B酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額
B、酒廠為增值稅一般納稅人二零二一年從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者生收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品5噸,收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)合計(jì)為32000元,B酒廠委托乙酒廠生產(chǎn)白酒,加工完畢,全部收回支付給乙酒廠加工費(fèi)40000元,取得增值稅專用發(fā)票,收回加工完畢的白酒,當(dāng)月全部銷售完,共取得含稅銷售額13.56萬(wàn),計(jì)算B酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額
.某酒廠為增值稅一般納稅人。2019年6月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品5噸收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)合計(jì)為32000元。該酒廠將收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)往乙酒廠,委托乙酒廠加工生產(chǎn)白酒。白酒加工完畢后,該酒廠收回白酒12噸,支付加工費(fèi)40000元,加工的白酒無(wú)市場(chǎng)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知白酒定額稅率為每500克0.5元,比例稅率為20%。
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎