您好,是屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的,有比例的

老師直播坑位費(fèi)和傭金開的發(fā)票有些是推廣費(fèi)有些是服務(wù)費(fèi),如果是推廣費(fèi)就做推廣費(fèi),如果是服務(wù)費(fèi)就做服務(wù)費(fèi)是嗎?那這樣的話是不是開推廣費(fèi)的所得稅匯算清繳的時(shí)候按照廣宣費(fèi)限額去扣除,開的服務(wù)費(fèi)就全額扣除呢
推廣服務(wù)費(fèi)是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?是不是有扣除比例
請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例 福利費(fèi)扣除比例 廣宣費(fèi)扣除比例 分別是多少?
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除比例
請(qǐng)問(wèn) 開票 推廣服務(wù)費(fèi) 是算限額扣除里 廣宣費(fèi)嗎
你好,我問(wèn)下,開票給對(duì)方,是我公司一般戶開出的,客戶轉(zhuǎn)錢是轉(zhuǎn)到我基本戶的,這樣可以嗎
你好,我一個(gè)活動(dòng)14880.28元,客戶說(shuō)開17628.64元,兩者相差2748.36元。2748.36元客戶不給我提供發(fā)票,說(shuō)讓我扣除10個(gè)點(diǎn)后給他,這樣我虧不,我開票是6個(gè)點(diǎn)的
保險(xiǎn)公司賠款,400元,意外受傷發(fā)票醫(yī)藥費(fèi)99.22,之前誤工費(fèi)工資造在工資里面430,現(xiàn)在怎么做平憑證呢
老師,我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我有一家做生姜生意的客戶,他們家以前開了9個(gè)點(diǎn)的專票出去,現(xiàn)在他們要享受免稅,然后以前的發(fā)票需要做調(diào)整,稅務(wù)局讓我們11月把所有的銷售發(fā)票全部紅沖了再開具正數(shù)發(fā)票,然后抵扣掉的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票也要做轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表是返回去1月開始做轉(zhuǎn)出,開始更正了,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表是沒有更正的,1到9月的憑證已經(jīng)裝訂了移交給了客戶,客戶讓我調(diào)賬調(diào)到10月然后同步更正1到9月的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)表,這樣可以操作嗎?我個(gè)人覺得,發(fā)票是在11月紅沖重開的,那我調(diào)賬也只能調(diào)在11月,然后把4季度的增值稅申報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表填對(duì)就可以了不是嗎?能在10月做調(diào)整嗎
集團(tuán)內(nèi)部之間買賣資產(chǎn)有什么風(fēng)險(xiǎn),出售方為子公司,已經(jīng)用該項(xiàng)資產(chǎn)提前做了 高新技術(shù)企業(yè)購(gòu)置設(shè)備,器具企業(yè)所得稅稅前一次性扣除和100%加計(jì)扣除,,并且申報(bào)了一個(gè)政府補(bǔ)貼項(xiàng)目,還能賣給總公司嗎?
老師好,25年多提了24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
易貸賬固定資產(chǎn)增加,怎么做分錄,怎么添加資產(chǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師收到預(yù)付卡發(fā)票,能計(jì)入費(fèi)用發(fā)票嗎
A公司委托B公司銷售¥10的商品,B公司收?。?的手續(xù)費(fèi),然后銷售出去之后給委托公司A9元錢及1元的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,那A公司怎么給B公司開票?
從銀行貸款,銀行給開的利息發(fā)票可以開專票嗎


比例多少?15%?
您好,是的,銷售收入的15%
那有限合伙企業(yè)是不是也要稅前扣除?
繳個(gè)稅不交所得稅?就不用稅前扣除
您好,是的,也要稅前扣除
不涉及所得稅也要嗎?
你只要發(fā)生了這個(gè),就需要按照比例計(jì)算