計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=100*25%%2B50*25%-50*20%%2B30*25%-30*25%=27.5
某企業(yè)在AB兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。從A國(guó)機(jī)構(gòu)匯回的稅后所得28萬(wàn)元,A國(guó)所得稅率30%,從B國(guó)機(jī)構(gòu)匯回的稅后所得28萬(wàn)元,B國(guó)所得稅率20%。在A、B兩國(guó)分別繳納所得稅12萬(wàn)元、6萬(wàn)元,我國(guó)稅率25%,假設(shè)國(guó)內(nèi)所得為130萬(wàn)元計(jì)算各國(guó)抵免限額及在我國(guó)應(yīng)納稅額
某居民企業(yè)20×7年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為230萬(wàn)元,該企業(yè)在與我國(guó)已簽訂稅收協(xié)定的甲、乙兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在甲國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為70萬(wàn)元,所得稅稅率為30%。在乙國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為60萬(wàn)元,所得稅稅率為20%。假設(shè)該企業(yè)按在甲、乙兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額與我國(guó)稅法計(jì)算的一致,并已繳納相關(guān)稅款。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)匯總在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
某居民企業(yè) 20×7年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為230萬(wàn)元,該企業(yè)在與我國(guó)已簽訂稅收協(xié)定的甲、乙兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在甲國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為70萬(wàn)元,所得稅稅率為30%。在乙國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為60萬(wàn)元,所得稅稅率為20%。假設(shè)該企業(yè)按在甲、乙兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額與我國(guó)稅法計(jì)算的一致,并已繳納相關(guān)稅款。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)匯總在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
某股份有限公司2021年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元,該公司在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),A國(guó)分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額400萬(wàn)元,其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得300萬(wàn)元,A國(guó)規(guī)定稅率為20%;特許權(quán)使用費(fèi)所得100萬(wàn)元,A國(guó)規(guī)定的稅率為30%;B國(guó)分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)元,其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得150萬(wàn)元,B國(guó)規(guī)定的稅率為30%,租金所得50萬(wàn)元,B國(guó)規(guī)定的稅率為20%。計(jì)算該公司2021年度境內(nèi)外所得匯總繳納的企業(yè)所得稅。
某企業(yè)2016年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國(guó)與A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在A國(guó)分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn)元,A國(guó)稅率為20%;在B國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為30萬(wàn)元,B國(guó)稅率為30%。要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
老師,100*25%%2B50*25%具體數(shù)字符號(hào)是什么?
你好,學(xué)員,請(qǐng)看老師 的截圖的
老師,看不到截圖25%%2B這一塊看不懂
加上海外對(duì)應(yīng)的 所得額的
100×25%+50×25%-50×20%+30×25%-30×25%答案不相等
你好,學(xué)員,你復(fù)制的是答案嗎
不是,是自己寫的然后算的跟老師不一樣,就是不知道哪里出錯(cuò)了
這個(gè)你寫的和老師寫的是一樣的,學(xué)員