制造企業(yè),材料的采購(gòu)成本由()構(gòu)成。A.支付的材料買(mǎi)價(jià)D.入庫(kù)前的挑選整理費(fèi)用E.購(gòu)買(mǎi)材料支付的運(yùn)雜費(fèi)
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,材料采用實(shí)際成本核算,本期發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)入A材料4000千克,單價(jià)1元,購(gòu)入B材料2000千克,單價(jià)3元,增值稅率13%,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),貨款及稅款已用銀行存款支付。 (2)用銀行存款支付上項(xiàng)購(gòu)入A、B材料的運(yùn)雜費(fèi)共6000元。 (3)A、B材料已運(yùn)達(dá)企業(yè),經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。 要求: (1)按材料重量比例分配運(yùn)雜費(fèi),計(jì)算A、B材料應(yīng)分配的運(yùn)雜費(fèi); (2)計(jì)算A、B材料的實(shí)際采購(gòu)成本; (3)編制支付A、B材料買(mǎi)價(jià)及增值稅的會(huì)計(jì)分錄; (4)編制支付A、B材料運(yùn)雜費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄; (5)編制A、B材料驗(yàn)收入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄。
(4)12月3日購(gòu)入A材料100000元,增值稅13000元:同批購(gòu)入B材料200000元,增值稅26000元,價(jià)款用銀行存款支付300000元,余款暫欠。(5)12月4日以銀行存款支付上述A材料和B材料運(yùn)雜費(fèi)6000元,按材料買(mǎi)價(jià)分?jǐn)傆?jì)入材料采購(gòu)成本。(6)12月5日A材料和B材料到達(dá)公司并驗(yàn)收入庫(kù)。(7)12月7日購(gòu)入C材料100000元,增值稅13000元,運(yùn)雜費(fèi)2000元,貨款用銀行存款支付。(8)12月7日C材料驗(yàn)收入庫(kù)前發(fā)生挑選整理費(fèi)用1000元,用銀行存款支付。(9)12月8日C材料驗(yàn)收入庫(kù)。(10)12月10日生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用A材料80000元,領(lǐng)用B材料180000元,領(lǐng)用C材料90000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。
(4)12月3日購(gòu)入A材料100000元,增值稅13000元:同批購(gòu)入B材料200000元,增值稅26000元,價(jià)款用銀行存款支付300000元,余款暫欠。(5)12月4日以銀行存款支付上述A材料和B材料運(yùn)雜費(fèi)6000元,按材料買(mǎi)價(jià)分?jǐn)傆?jì)入材料采購(gòu)成本。(6)12月5日A材料和B材料到達(dá)公司并驗(yàn)收入庫(kù)。(7)12月7日購(gòu)入C材料100000元,增值稅13000元,運(yùn)雜費(fèi)2000元,貨款用銀行存款支付。(8)12月7日C材料驗(yàn)收入庫(kù)前發(fā)生挑選整理費(fèi)用1000元,用銀行存款支付。(9)12月8日C材料驗(yàn)收入庫(kù)。(10)12月10日生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用A材料80000元,領(lǐng)用B材料180000元,領(lǐng)用C材料90000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢
下列不能計(jì)入材料物資采購(gòu)成本的是A運(yùn)雜費(fèi)B運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗,C入庫(kù)前的挑選整理費(fèi),D采購(gòu)人員的差旅費(fèi)
下列費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入材料物資采購(gòu)成本的有A采購(gòu)材料時(shí)支付的運(yùn)費(fèi)B采購(gòu)材料時(shí)支付的運(yùn)費(fèi)的增值稅C自然災(zāi)害造成的損毀D運(yùn)輸途中發(fā)生的定額內(nèi)損耗(多選題)
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社保基數(shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話(huà),月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣(mài)出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開(kāi),年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開(kāi)具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤(pán)盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷(xiāo)售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶(hù)付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
老師c呢?c是什么?
同學(xué), 生產(chǎn)中的耗費(fèi)是生產(chǎn)費(fèi)用,不是材料成本。