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5月1號(hào),A公司購(gòu)進(jìn)甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅26000元,發(fā)生裝卸費(fèi)5000元,款項(xiàng)均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付,材料尚未到達(dá)5月10日,上述甲材料運(yùn)達(dá)a公司并驗(yàn)收入庫(kù)要求分別編寫5月1號(hào),5月10號(hào)的會(huì)計(jì)分錄

2022-06-28 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-28 15:21

你好 5月1號(hào) 借:在途物資?205000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000,??貸:銀行存款 231000 借:原材料205000,貸:在途物資205000

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快賬用戶e59r 追問(wèn) 2022-06-28 15:30

4月1號(hào),收到股東甲投入的價(jià)值500000元的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)。4月3號(hào),收到b公司投資款100000元,存入銀行4月1日,從銀行取得為期6個(gè)月的貸款200000元,年利率6%,利息分月計(jì)提,每季度扣除一次利息,該筆款項(xiàng)已存入銀行,分別編寫4月1日取得借款,4月30日計(jì)提短期借款利息的兩筆分錄

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齊紅老師 解答 2022-06-28 15:30

不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。

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你好 5月1號(hào) 借:在途物資?205000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000,??貸:銀行存款 231000 借:原材料205000,貸:在途物資205000
2022-06-28
你好 5月1日 借:在途物資?205000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000,??貸:銀行存款 231000 5月10日 借:原材料205000,貸:在途物資?205000
2022-06-28
你好 5月1日 借:在途物資200000%2B5000??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000,??貸:銀行存款 5月10日 借:原材料,貸:在途物資
2022-07-07
同學(xué)你好 5月1日 借,在途物資205000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)26000 貸,銀行存款231000 5月10 借,原材料205000 貸,在途物資205000
2022-06-30
1、借材料采購(gòu)205000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值是26000 貸銀行存款231000 2、借原材料205000 貸材料采購(gòu)205000
2022-07-03
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