記入管理費用辦公費。先做帳,可以的。
銀行除手續(xù)費記入財務費用一手續(xù)費外,普卡年費,回單打印定額年費,網銀證書費這些記入管理費用,二級科目用什么好?
對公銀行收取的年費,網銀證書服務費,可以做財務費用-手續(xù)費嗎?還是做管理費用?
#提問#老師,請問企業(yè)開通網銀后,銀行每個月收取50-100元的費用,這個是計入財務費用-手續(xù)費 還是財務費用-賬戶管理費 ?
銀行收取的網銀數(shù)字證書年費這個記財務費用手續(xù)費,還是管理費用辦公費呢?。這個只有銀行回單,先掛賬嗎?
銀行收取的網銀數(shù)字證書年費屬于管理費用-辦公費?還是財務費用手續(xù)費?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
什么可以的?
最規(guī)范是啥操作呢
先掛賬嗎
發(fā)生時借管理費用,辦公費貸,銀行存款。
發(fā)票沒回來啊,
發(fā)票沒回來,就做這個分錄回來了,把這個分錄紅沖按發(fā)票做帳。
不會掛賬嗎?還紅沖?
沒有收到發(fā)票,就是我上面給你寫的分錄,因為權責發(fā)生制,所以要做帳。
掛賬不是做賬?您這個思路有問題
掛賬就是要做帳的意思。
掛賬指的是掛網來,但是銀行這個不一樣,銀行是直接扣款了,所以貸方就要用銀行存款。
業(yè)務發(fā)生了沒有發(fā)票也要做賬? ?
借:其他應收,貸銀行存款:到票 借:管理費用,貸其他應收。這樣不行?
如果按權責發(fā)生制來說,這樣處理不對。當期發(fā)生當期就計入費用。 然后回來發(fā)票時把這筆分錄紅沖,再按發(fā)票再做一筆這個分錄。這個是正確的處理。你這種情況當期的費用就少記了。
那你沖紅的那個月就正確了嘛?那不還是沖了當月了又不是當月的費用
紅沖了一把,又做了一筆正的一正一負,等于沒有影響。
這樣的業(yè)務,每個企業(yè)每個月都會發(fā)生正確處理,就是這樣做的。
你那樣做當期費用就少了,你要是非這樣做 也行 也不影響全年數(shù)據? 就是不正規(guī)?
我覺得您紅沖了,還是影響呀,又不是紅沖月份的費用,你還不是影響當期損益嘛
沖紅了,后邊不是又做一個正了嗎?一正一負沒有影響。 你也可以看看其他老師怎樣回復。