同學(xué)您好,您好,借:管理費(fèi)用,貸: 職工薪酬,辭退福利,借:職工薪酬,辭退福利,貸:銀行存款
老師好,請(qǐng)問一下,員工工傷傷殘成植物人公司一共賠了300萬(wàn),后來保險(xiǎn)公司賠回200萬(wàn),那公司的100萬(wàn)差額能稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,中秋買月餅給員工,開出來的發(fā)票可以做稅前扣除嗎,怎么記賬
老師你好,請(qǐng)問一下開除員工賠給員工的錢以什么憑證來入賬呢?能做稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問企業(yè)因沒給員工購(gòu)買社保,發(fā)生工傷的賠償款從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給賠償?shù)膯T工,只有轉(zhuǎn)賬回單,這個(gè)可以入賬嗎,需要做稅前扣除嗎?
老師你好!請(qǐng)教一下,工地上的工人,管理人員的餐費(fèi),需要怎么樣才能稅前扣除,需要開票才能稅前扣除嗎?還是做餐費(fèi)表,考勤表進(jìn)入成本就可以了
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
那就只要銀行流水和回單入賬就可以,需不需要和員工的一些證據(jù)啊
簽字領(lǐng)或打銀行賬戶都是可以的