你好,過節(jié)福利,需要并入個(gè)人所得申報(bào)個(gè)人所得稅?
公司過節(jié)發(fā)的福利需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,春節(jié)發(fā)放的福利,紅包需要交個(gè)稅嗎?
過節(jié)福利需要交個(gè)稅嗎
老師 過節(jié)時(shí) 發(fā)給員工的福利費(fèi)需要交個(gè)稅嗎
老師,我們公司過節(jié)發(fā)的過節(jié)費(fèi)!走福利費(fèi)還需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,公司報(bào)銷沒有發(fā)票或者發(fā)票不合格的應(yīng)該怎么處理呢?
老師,合伙企業(yè)對(duì)外有投資兩個(gè)公司,但還沒有實(shí)繳注冊(cè)資本,但現(xiàn)在合伙企業(yè)準(zhǔn)備注銷。怎么走正規(guī)注銷流程?PS:合伙企業(yè)有20個(gè)合伙人
一、廢舊菌棒有自己用過的有收購的,直接賣給發(fā)電廠 二、廢舊菌棒有自己產(chǎn)的有收購的,打碎后,用于自己發(fā)菌棚 這兩種都問一下是否免稅
老師好,公司前期財(cái)務(wù)管的一團(tuán)糟,對(duì)采購壓根沒限價(jià)要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會(huì)很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢,該問題旨在聽取多位老師意見及建議,請(qǐng)勿重復(fù)接單。
請(qǐng)問企業(yè)登錄電子稅務(wù)的手機(jī)號(hào)不知道用那個(gè)人注冊(cè)的,可以用法人的手機(jī)號(hào)直接找回用戶名嗎?
請(qǐng)問我們企業(yè)所得稅匯算清繳快到300萬了,有什么好的解決辦法嗎
老師,公司沒有自己的汽車,也沒有租車,負(fù)責(zé)人開自己的車出差,可以報(bào)銷油費(fèi)么
購買土地,對(duì)方給開具增值稅專用發(fā)票嗎
老師,計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的,發(fā)票認(rèn)證后很多張發(fā)票的金額可以匯總到一條分錄嗎
老師,這是普票還是專票?能抵稅嗎?
賬務(wù)處理是怎么做的,個(gè)稅怎么算
你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目?? 并入個(gè)人工資,按7級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算?
所以老師我糾結(jié)的點(diǎn)在于,假如這個(gè)月工資10000,福利費(fèi)中有500是需要交個(gè)稅的,那么我這個(gè)月的計(jì)稅工資就是10500,但是我在賬務(wù)處理的時(shí)候肯定不是借個(gè)人所得稅,貸應(yīng)付職工薪酬-工資啊,肯定有一部分是從福利費(fèi)里邊摳出來的個(gè)稅啊,那么賬務(wù)處理怎么做啊,
你好 借:管理費(fèi)用等科目 ?500?, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)500 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 500, ????貸:銀行存款等科目??500 這個(gè)就是賬務(wù)處理啊?
個(gè)稅呢,借:管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸個(gè)人所得稅(包含福利費(fèi)的個(gè)人所得稅)
你好,個(gè)人所得稅按10500計(jì)算啊?
相當(dāng)于個(gè)稅都是從工資里扣
你好,本來就是這樣啊?