1.綜合所得應(yīng)交個(gè)稅=(8000*12%2B20000*20%-60000)*10%-2520=1480 ??2.利息個(gè)人所得稅=(5000-2000)*20%=600 ??3.房租個(gè)人所得稅=11*(3500-800)*20%%2B(3500-800-800)*20%=6320
高級(jí)工程師王某2020年度有四類收入:一是月工資8000元(其他因素忽略),二是獲得勞務(wù)報(bào)酬20000元,該年度綜合所得應(yīng)繳個(gè)人所得稅_元;三是取得利息收入5000元,其中國(guó)債利息2000元,該年度利息所得應(yīng)繳個(gè)人所得稅_元;四是每月取得經(jīng)營(yíng)性房屋出租收入3500元,8月發(fā)生房屋修繕費(fèi)1000元,該年度財(cái)產(chǎn)租賃所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅_元。
高級(jí)工程師王某2020年度有四類收入,一是月工資8000,其他因素忽略 2是獲得勞務(wù)報(bào)酬2萬(wàn)元該年度綜合所得應(yīng)交個(gè)人所得稅多少元三是取得利息收入5000元,中國(guó)債利息2000該年度利息所得多少元,4是每個(gè)月,取得經(jīng)營(yíng)性房租,出租收入3500元, 8月發(fā)生房屋修繕費(fèi)1000元該年度財(cái)財(cái)產(chǎn)租憑所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅多少元。
.高級(jí)工程師王某2020年度有四類收入:一是月工資8000元(其他因素忽略),二是獲得勞務(wù)報(bào)酬20000元,該年度綜合所得應(yīng)繳個(gè)人所得稅_-_元;三是取得利息收入5000元,其中國(guó)債利息2000元,該年度利息所得應(yīng)繳個(gè)人所得稅_元;四是每月取得經(jīng)營(yíng)性房屋出租收入3500元,8月發(fā)生房屋修繕費(fèi)1000元,該年度財(cái)產(chǎn)租賃所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅_--元。
劉某為工程師,全年的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共63500元,2021年收入如下:(1)取得工資、薪金168000元;(2)取得勞務(wù)報(bào)酬36000元;(3)取得特許權(quán)使用費(fèi)12000元;(4)一筆中國(guó)銀行存款到期獲得利息收入30000元,單位集資利息收入20000元;(5)每月收取房屋租金5000元。(6)7月購(gòu)物抽獎(jiǎng)所中獎(jiǎng)品價(jià)值4000元。請(qǐng)計(jì)算:(1)年終匯算清繳,劉某綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2)劉某利息收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(3)劉某的租金收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(4)劉某7月中獎(jiǎng)所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
劉某為工程師,全年的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共63500元,2021年收入如下:(1)取得工資、薪金168000元;(2)取得勞務(wù)報(bào)酬36000元;(3)取得特許權(quán)使用費(fèi)12000元;(4)一筆中國(guó)銀行存款到期獲得利息收入30000元,單位集資利息收入20000元;(5)每月收取房屋租金5000元。(6)7月購(gòu)物抽獎(jiǎng)所中獎(jiǎng)品價(jià)值4000元。請(qǐng)計(jì)算:(1)年終匯算清繳,劉某綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2)劉某利息收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(3)劉某的租金收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(4)劉某7月中獎(jiǎng)所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除