代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 (40000 %2B1000%2B 4000)/(1-0.3)*0.3=19285.71
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月份接受某煙廠委托加工煙絲,甲企業(yè)自行提供煙葉的成本為50000元,代墊輔助材料為5000元,發(fā)生加工支出6000元。若國家稅務(wù)總局確定煙絲全國平均成本利潤率為5%,煙絲適用的消費(fèi)稅稅率為30%。要求:計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額
2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批煙絲,甲企業(yè)提供原材料煙葉,已知成本為30萬元,支付加工費(fèi)19萬元,增值稅稅額2.47萬元,乙企業(yè)無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。要求:(1)計(jì)算甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工的煙絲的組成計(jì)稅價(jià)格:(2)計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅稅額。
甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產(chǎn)煙絲一批,甲企業(yè)提供的加工材料成本為6000元,乙企業(yè)收取加工費(fèi)2000元(不含增值稅)。對(duì)于受托加工的煙絲,乙企業(yè)沒有同類消費(fèi)品的銷價(jià)可作參考。乙企業(yè)在向甲企業(yè)交貨時(shí),代收代繳消費(fèi)稅。甲企業(yè)收回委托加工煙絲后用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙。已知該企業(yè)期初庫存的委托加工煙絲價(jià)值5萬元,期末庫存的委托加工煙絲價(jià)值3萬元。甲企業(yè)當(dāng)期可扣除的消費(fèi)稅稅款為多少?
3、2021年10月某煙廠提供煙葉的成本為40000元,委托乙企業(yè)加工煙絲。乙企業(yè)代墊輔助材料費(fèi)1000元,收取加工費(fèi)4000元。煙絲的消費(fèi)稅稅率30%。要求:計(jì)算乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅稅額?
甲卷煙廠和乙廠均為增值稅一般納稅人,甲卷煙廠委托乙廠加工一批煙絲。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%(1)甲卷煙廠向乙廠發(fā)出原材料煙葉,煙葉成本為110萬元。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙廠支付加工費(fèi),不含稅金額為30萬元,收到乙廠開具的增值稅專用發(fā)票。(3)甲卷煙廠用銀行存款支付由乙廠代收代繳的消費(fèi)稅。乙廠收到消費(fèi)稅后上繳稅務(wù)機(jī)關(guān)。(4)甲卷煙廠收回?zé)熃z入庫,該煙絲全部用來生產(chǎn)甲類卷煙。要求一:計(jì)算乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。要求二:作出甲卷煙廠發(fā)出材料、支付加工費(fèi)、支付消費(fèi)稅和收回?zé)熃z入庫的會(huì)計(jì)分錄。要求三:作出乙廠收取加工費(fèi)、收取消費(fèi)稅和上繳消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。
年報(bào)填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),不能加計(jì)的費(fèi)用要計(jì)入一、自主研發(fā),合作研發(fā),集中研發(fā)總額以及本年研發(fā)費(fèi)用小計(jì)里嗎?
個(gè)體工商戶定期定額還需要年審和年報(bào)都需要嗎
老師,匯算清繳時(shí),叉車應(yīng)填在資產(chǎn)折舊表的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具嗎?
請(qǐng)教,小規(guī)模納稅人場(chǎng)地使用費(fèi)收入和其他業(yè)務(wù)收入季度總額不超過30萬,場(chǎng)地使用費(fèi)收入是否不用交增值稅
2人小公司怎樣介紹公司組織架構(gòu)??
老師,我手上有家小規(guī)模的公司,如果一個(gè)季度只開了4萬多的普票,然后銷項(xiàng)稅額才產(chǎn)生400多,然后老板要我紅沖一張去年開出去的普票,金額是20多萬,稅額部分是1000多,這樣可以嗎?
老師,我是開6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)型公司,有個(gè)熟人想走一筆款,對(duì)方付給我公司,我公司要給他套現(xiàn)出來,收幾個(gè)點(diǎn)合適
24年存在報(bào)關(guān)出口收入40萬沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),社保公積金的金額我填在了期間費(fèi)用明細(xì)表的“保險(xiǎn)費(fèi)”科目,需要去更正申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問已申報(bào)的增值稅,點(diǎn)更正進(jìn)去查看但不修改,影響信用等級(jí)嗎?