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3、編制會計分錄。2019年東方公司11月份發(fā)生以下交易、事項:(1)3日,收到某企業(yè)投資的一項非專利技術(shù),價值50000元。(2)6日,從旗幟工廠購進(jìn)甲材料,增值稅專用發(fā)票所列買價75000元,進(jìn)價稅額9750元,旗幟工廠代墊運(yùn)費(fèi)1500元,款項尚未支付,材料尚未運(yùn)到。(3)11日,用現(xiàn)金發(fā)放本月職工工資10000元。(4)17日,銷售給精誠公司A產(chǎn)品450件,每件售價260元,計117000元;B產(chǎn)品260件,每件售價265元,計68900元,增值稅稅率13%,款項已收到并存入銀行存款賬戶。(5)22日,以現(xiàn)金預(yù)付采購員吳銘差旅費(fèi)800元。(6)25日,吳銘出差歸來,報銷差旅費(fèi)600元,交回現(xiàn)金200元。

2022-06-26 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-26 21:25

1、借無形資產(chǎn)50000 貸實收資本50000 2、借材料采購75000%2B1500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅9750 貸應(yīng)付賬款75000%2B1500%2B9750 3、借應(yīng)付職工薪酬10000 貸庫存現(xiàn)金10000 4、借銀行存款(117000%2B68900)*1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入117000%2B68900 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(117000%2B68900)*0.13 5、借其他應(yīng)收款800 貸庫存現(xiàn)金800 6、借管理費(fèi)用600 庫存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款800

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您好 )3日,收到某企業(yè)投資的一項非專利技術(shù),價值50000元。 借 無形資產(chǎn)50000 貸 實收資本50000 (2)6日,從旗幟工廠購進(jìn)甲材料,增值稅專用發(fā)票所列買價75000元,進(jìn)價稅額9750元,旗幟工廠代墊運(yùn)費(fèi)1500元,款項尚未支付,材料尚未運(yùn)到。 借 在途物資75000+1500=76500 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額9750 貸 應(yīng)付賬款76500+9750=86250 (3)11日,用現(xiàn)金發(fā)放本月職工工資10000元。 借 應(yīng)付職工薪酬10000 貸 庫存現(xiàn)金10000 (4)17日,銷售給精誠公司A產(chǎn)品450件,每件售價260元,計117000元;B產(chǎn)品260件,每件售價265元,計68900元,增值稅稅率13%,款項已收到并存入銀行存款賬戶。 借 銀行存款185900+24167=210067 貸 主營業(yè)務(wù)收入117000+68900=185900 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額185900*0.13=24167 (5)22日,以現(xiàn)金預(yù)付采購員吳銘差旅費(fèi)800元。 借 其他應(yīng)收款800 貸 庫存現(xiàn)金800 (6)25日,吳銘出差歸來,報銷差旅費(fèi)600元,交回現(xiàn)金200元。 借 管理費(fèi)用600 借 庫存現(xiàn)金200 貸 其他應(yīng)收款800
2022-06-26
1、借無形資產(chǎn)50000 貸實收資本50000 2、借材料采購75000%2B1500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅9750 貸應(yīng)付賬款75000%2B1500%2B9750 3、借應(yīng)付職工薪酬10000 貸庫存現(xiàn)金10000 4、借銀行存款(117000%2B68900)*1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入117000%2B68900 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(117000%2B68900)*0.13 5、借其他應(yīng)收款800 貸庫存現(xiàn)金800 6、借管理費(fèi)用600 庫存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款800
2022-06-26
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-14
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-26
同學(xué)你好 你的問題不完整
2022-12-14
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