結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本身就是預(yù)算會計的科目,這個時候他不用做財務(wù)會計的,財務(wù)會計是把他的收入費用轉(zhuǎn)到那個累計盈余。
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說以后我收到發(fā)票第一時間做財務(wù)會計嗎?付了之后就在做預(yù)算會計?但是,這樣的話時間就不一致了,財務(wù)軟件上是一個業(yè)務(wù)財務(wù)會計和預(yù)算會計在同一張憑證上,這個怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財務(wù)會計分錄的話,時間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師,財務(wù)軟件上是一個業(yè)務(wù)財務(wù)會計和預(yù)算會計在同一張憑證上,這個怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財務(wù)會計分錄的話,時間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
學(xué)習(xí)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及其分配業(yè)務(wù)的時候,什么時候要做財務(wù)會計分錄???大部分都只做預(yù)算會計,只有幾個做的是財務(wù)會計分錄。有點分不清楚哪些是要做財務(wù)會計分錄的。。。。。
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務(wù)會計分錄:借:銀行存款 貸: 累計盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個人部分);預(yù)算會計分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務(wù)會計分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
歷年結(jié)余在基本戶的財政資金,在使用時,還需要做預(yù)算會計嗎?財務(wù)會計分錄怎么操作?
在當(dāng)?shù)匮a辦好營業(yè)執(zhí)照了,多久國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價值19萬,應(yīng)該按幾年折舊呢
單位要換地址從靖江移到江陰要注銷稅務(wù),在稅務(wù)局數(shù)據(jù)導(dǎo)入時出現(xiàn)一筆進出口有一筆美金,我們會計找了合同和發(fā)票報關(guān)單什么都沒有,稅務(wù)局讓我們做未開票處理,2014年3月3日14800美金匯率6.1190,17%算,做未開票收入怎么做賬,增值稅怎么申報企業(yè)所得稅怎么申報和做賬,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?只有銷項沒有進項
轉(zhuǎn)賬協(xié)議做賬分錄,甲是我們乙的采購商,丙是我們的供貨方
我們是有資質(zhì)的建筑公司,主材由甲方自己購買,發(fā)票也開給甲方,我們扣除甲供材部分提供建筑施工發(fā)票,選擇簡易計稅,我們又將勞務(wù)外包給某勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給我們提供3%的專票,請問我們可以扣除勞務(wù)分包款差額繳納增值稅嗎?
老師我想咨詢下,項目上施工人員拿來報銷的,我這些科目怎么做
老師,用銀行存款交個人所得稅 和發(fā)工資是時扣個人所得稅時,分錄分別是怎么做的,請老師認真回復(fù)
#提問#老師,利息手續(xù)費在匯算清繳期間費用明細表的哪個地方填寫
老師您好 題目是問 甲乙產(chǎn)品 應(yīng)該分配的職工薪酬 為什么只是考慮基本生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工人薪酬?
老師?,我們公司用泡沫板在水泥地面上建了一個凍庫,凍庫墻體是泡沫板,水泥地面比凍庫寬一倍,水泥地面和凍庫總價值75萬元,凍庫上面搭建了一個彩鋼棚,價值22萬元,請問凍庫和彩鋼棚折舊年限多少年比較合適