同學(xué)你好,請問你的問題
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人及生產(chǎn)的貨物是用百分之十三的增值稅包月份該企某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人及生產(chǎn)的貨物是用百分之十三的增值稅包月份該企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)如下銷售產(chǎn)品給某大商場開具的增值某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人及生產(chǎn)的貨物,適用13%的增值稅包月份該企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)如下,銷售產(chǎn)品給某大商場開具的增值稅專用發(fā)票取得不含銷售額80萬元,同時取得了銷售獎,產(chǎn)品的送貨運(yùn)費(fèi)收入為5.65萬元含增值稅期啊格與銷貨。貨物不能分別核算,二銷售乙產(chǎn)品開具了增值稅的普通發(fā)票,取得含稅銷售為22.6萬元
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月份生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下,1,銷售甲產(chǎn)品開增值稅
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年8月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品比某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,開增值稅普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品運(yùn)貨運(yùn)輸費(fèi)含稅收入5.65萬。計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年八月份,有萬生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:銷售乙產(chǎn)品開具增值稅普通發(fā)票取得含稅銷售28.25萬,計算銷售乙產(chǎn)品的銷項稅
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品(消費(fèi)稅稅率為15%)的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),2020年3月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(10分)元。(5分)(1)具增值稅專用發(fā)票,銷售額為200萬元。(5分)(2)具增值稅普通發(fā)票,銷售額為10.17萬請分項計算增值稅銷項稅額和應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個月多計提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提?。糠咒浽趺磳??
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險