你好? 不用計提 交稅的?
老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負數(shù),之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
老師好,以前年度虧損100,今年第二季度有盈利50,請問第二季度要計提所得稅嗎?謝謝!
老師好,以前年度虧損100萬,第一季度是虧的,到第二季度盈利10萬。請問我第二季度是不需要交所得稅的嗎?謝謝!
您好老師,請問21年末末虧損14萬 22年年初至第一季度末盈利11萬, 年初至第二季度末盈利10萬 年初至第三季度末盈利8萬,以上都哪個季度需要繳納所得稅,謝謝老師
你好..2022年第一季度虧損..第二季度盈利的覆蓋不了第一季度的虧損..第二季度也不計提所得稅.. 第三季度的利潤合計全年是有盈利的計提所得稅..第四季度是虧損的..那第三季度計提的所得稅應(yīng)該怎么減少呢
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,想問下一般納稅人的印花稅申報中,是要按銷售合同金額和進貨合同金額都進行申報的嗎?還是只用申報銷售合同金額的呢?
老師好 公戶收到的貨款,未開發(fā)票,這種就是未開票收入是嗎?這種收入是和正常的開票收入一樣繳納增值稅和所得稅嗎
這個截圖是以前會計做的賬,她為什么成本設(shè)了一個一級科目開發(fā)間接費,然后又從這個開發(fā)間接費再轉(zhuǎn)入開發(fā)成本里邊二級科目的開發(fā)間接費分配轉(zhuǎn)入呢?
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食品經(jīng)營許可證如何辦理
汽車固定資產(chǎn) 有5年和10年的
老師,單位有個臨時工,從2月到四月份的工資是1800,這個月發(fā)放。之前也沒有計提也沒申報個稅,這個月一起發(fā)放,應(yīng)該怎么記賬?
老師工商年報填寫好資產(chǎn)欄后提示資產(chǎn)負債不匹配,繼續(xù)保存即可還是怎么辦,因為是保留2位所以不平
老師您好,公司在閑魚買了二手商品沒有發(fā)票,稅務(wù)和賬務(wù)上該怎么處理呢?
老師,意思是6月份不用計提嗎?那我7月初申報季度所得稅時,要交所得稅嗎?謝謝!
是的。因為彌補虧損 是的,因為彌補虧損后沒有利潤。
老師,那如果是以前年度虧損100,今年1-3月有有盈利50,那也是不要計提所得稅,對嗎?謝謝!
是的,不需要具提的,因為可以彌補虧損
明白了。如果以前年度虧損,今年的盈利小于以前年度虧損的金額,就不用計提所得稅;如果以前年度是盈利的,今年虧損則不計提所得稅;如果以前年度是盈利的,今年不管哪個季度,只要盈利了,季度末都需要計提所得稅,對嗎?謝謝!
是的,盈利了??梢詮浹a虧損,彌補虧損后再有利潤才交所得稅??梢詮浹a虧損,彌補虧損后再有利潤才交所得稅。
明白了,謝謝老師。我想問下去年都是盈利的。今年一季度虧損,二季度估計有盈利了,請問我是要等6月份的憑證全部做完,報表出來后,才能計提所得稅嗎?我擔(dān)心計提的所得稅跟7月初申報的所得稅金額不一致,謝謝!
你好 有利潤就交,沒有利潤不交?
老師,有利潤的。我就想問下,6月份賬中計提所得稅的金額是怎么算出來的?
是等憑證全部做完,用科目余額表手工加減嗎?還是要等報表出來?
我擔(dān)心,手工加減會有誤差,萬一和7月份所得稅申報表中的應(yīng)交稅額不一致呢?謝謝!
按補虧損后的利潤計提?
老師,沒有虧損。我是說這個利潤如何算?是根據(jù)科目余額表的余額手工算還是根據(jù)利潤表直接算?謝謝!
這個問題已經(jīng)回復(fù)你了,看哪不清楚?
老師啊,這不是一個問題。我想知道在有盈利的情況下,6月份應(yīng)計提所得稅的金額怎么算?就是那個利潤如何來?是手工根據(jù)科目余額表損益類科目加減還是直接根據(jù)利潤表來?謝謝
不同的問題,請您重新提問。
謝謝老師
不客氣的,祝工作愉快?