?你好;? ?借其他業(yè)務(wù)成本? ? 貸 低值易耗品? ? ; 借銀行存款? ? ?; 其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ??
9月1日購(gòu)入低值易耗品一批,實(shí)際成本4000元,增值稅稅額520元,通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付,9月5日,生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用該批低值易耗品,12月1日,改批低值易耗品報(bào)廢,取得殘料收入150元(含稅,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票)
My公司為增值稅,一般繳納稅人,適用增值稅為13%9月1日,購(gòu)入低值易耗品一批,實(shí)際成本4000元,增值稅稅額520元,通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。9月5日生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用該批低值易耗品。12月1日,該批低值易耗品報(bào)廢取得材料收入150元(含稅,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票)
M公司為增值稅,一般繳納人,適用稅率為13%,9月1日購(gòu)入低值易耗品一批,實(shí)際成本4000元,增值稅稅額520元,9月5日生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用該批低值易耗品,12月1日,該批低值易耗品報(bào)廢,取得殘料收入150元(含稅,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票)該批低值易耗品攤銷(xiāo)采用多次攤銷(xiāo)法
My公司為增值稅,一般繳納稅人,適用增值稅為13%9月1日,購(gòu)入低值易耗品一批,實(shí)際成本4000元,增值稅稅額520元,通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。9月5日生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用該批低值易耗品。12月1日,該批低值易耗品報(bào)廢取得材料收入150元(含稅,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票)
該批地址一號(hào)品報(bào)廢,取得材料收入150元含稅,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。該批低值易耗品攤銷(xiāo)采用分次攤銷(xiāo)法。怎么做?
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過(guò)來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開(kāi)不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問(wèn)一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
老師登錄社保網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)總顯示密碼錯(cuò)誤呢,在別的電腦能用
老師您好,您可以幫我看下如何去理解第二個(gè)和第三個(gè)分錄嗎,總是理解不了這兩個(gè)分錄
將銷(xiāo)售設(shè)備形成的應(yīng)收賬款,將債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交增值稅嗎?求法規(guī)文件依據(jù)
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租入固定資產(chǎn)的改良支出在匯算清繳時(shí)怎么填
老師 填寫(xiě)2024年工商年報(bào)實(shí)繳金額時(shí) 是只填寫(xiě)2024年度內(nèi)實(shí)繳的還是之前年度的總和
哪位老師可以提供一下億企贏的操作流程
為啥有應(yīng)交稅費(fèi),不是取得增值稅普通發(fā)票嘛
?你好; 你不是開(kāi)了 發(fā)票出去嗎 ? 發(fā)票會(huì)涉及稅費(fèi)的 ; 你開(kāi)的 免稅普票???? ?