您好,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)金額較大,首先您要理清出現(xiàn)這種情況是什么原因,如果是公司正常業(yè)務(wù),那么其實(shí)也就相當(dāng)于預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,是沒問題的。如果不是公司正常業(yè)務(wù),是錯(cuò)賬亂賬,那么就要從前期開始核對(duì),查出問題所在,然后再進(jìn)行調(diào)整處理,否則稅務(wù)查起來,也是有風(fēng)險(xiǎn)的。
老師好,我想請(qǐng)問老師,我們本月收款金額比較大,但是開票少,現(xiàn)在負(fù)債表應(yīng)收賬款變成負(fù)數(shù),我沒有設(shè)置預(yù)收賬款,這樣應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)大的話,,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)金額較大有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師你好,企業(yè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付賬款余額比較大,有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
應(yīng)收賬款多少才被定義為金額比較大,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都掛著大額的負(fù)數(shù),是不是存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
是之前的會(huì)計(jì)用的是應(yīng)收預(yù)收和應(yīng)付預(yù)付,后來我調(diào)整了只用應(yīng)收和應(yīng)付,是不是導(dǎo)致出現(xiàn)的負(fù)數(shù)
這種調(diào)整會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)這種情況,之前會(huì)計(jì)的用法是對(duì)的,分成四種往來科目,這樣比較清晰明了。
不是說應(yīng)該用一個(gè)科目嗎,用應(yīng)收或者預(yù)收?
并沒有說應(yīng)該用同一個(gè)科目,應(yīng)收或預(yù)收。應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來操作,如果收到的款項(xiàng)屬于預(yù)收賬款,那么計(jì)入預(yù)收賬款,如果屬于收到的應(yīng)收賬款,那么就計(jì)入應(yīng)收賬款。