同學(xué)你好 對(duì)的 要交增值稅 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
電商平臺(tái)確認(rèn)收入,開具普票,是不是也得交增值稅?確認(rèn)收入分錄怎么寫?
怎么算作確認(rèn)收入?是開具了增值稅發(fā)票貨已交付還是按分錄有沒有做?
房地產(chǎn)公司預(yù)繳增值稅和土地增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?確定收入是開具發(fā)票才能確認(rèn)還是只要簽訂合同就可以確認(rèn)收入呢
各位老師好,原來從事會(huì)計(jì)一般行業(yè)多年,即將從事電商會(huì)計(jì),請(qǐng)問電商行業(yè)報(bào)稅收入怎么確認(rèn)?是開票給客戶確認(rèn)收入,還是開票給平臺(tái)確認(rèn)收入?還是所有平臺(tái)上的銷售額都確認(rèn)是報(bào)稅收入?麻煩老師解答下,謝謝
預(yù)收學(xué)員學(xué)費(fèi),怎么確認(rèn)收入,怎么交的增值稅?是不是都是分期確認(rèn)收入,按確認(rèn)的收入交增值稅
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
月底,增值稅怎么分錄怎么計(jì)提呢?
增值稅不用計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
次月繳納增值稅分錄呢?
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款