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Q

老師你好,請問企業(yè)自產貨物發(fā)放給員工作為福利,賬務處理怎么做?

2022-06-23 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-23 18:22

借管理費用,福利費 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品

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快賬用戶7072 追問 2022-06-23 18:26

老師,計入管理費用這是為什么

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快賬用戶7072 追問 2022-06-23 18:27

第二筆是確認收入,第三筆是結轉成本,第一筆是什么

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齊紅老師 解答 2022-06-23 18:30

你好,第一個是計提福利費,第二個是支付福利費,第三個是結轉成本。

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快賬用戶7072 追問 2022-06-23 18:32

這種業(yè)務員工需要繳納個人所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-23 18:32

能分到每個人的需要,分不出來的不要

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快賬用戶7072 追問 2022-06-23 18:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-23 18:37

不用客氣,工作愉快。

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借管理費用,福利費 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2022-06-23
借管理費用福利費等 貸應付職工薪酬福利費、 借應付職工薪酬福利費 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費、應交增值稅銷項, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2022-08-11
同學, 發(fā)放時: 借:應付職工薪酬 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 結轉成本時 : 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 然后轉費用: 借:制造費用 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 會計分錄:應視同銷售貨物,確認收入,交納增值稅、 將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者。企業(yè)發(fā)生上述銷售行為時,會計上作銷售處理,計算銷售收入,并按稅法規(guī)定交納增值稅。
2021-04-12
借,管理費用-福利費 貸,銀行存款
2020-08-09
您好! 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2021-02-23
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