同學(xué)你好 需要有科目余額表
老師,我們從別人手中購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)公司,我們現(xiàn)在建帳套,要把他們最后一次報(bào)表上的科目余額都要做成我們起初數(shù)據(jù)嗎
老師,您好,公司老板拿回來(lái)幾張手機(jī)發(fā)票,發(fā)票上手機(jī)14臺(tái),價(jià)格3000左右,總計(jì)金額是5萬(wàn)多,從對(duì)公賬戶給對(duì)方付過(guò)去的,實(shí)際是別人買(mǎi)的手機(jī)不要發(fā)票,我拿到發(fā)票怎么記賬風(fēng)險(xiǎn)小一些?
我們老板從別人手上買(mǎi)了個(gè)公司回來(lái),我現(xiàn)在需要建賬,需要從別人手上拿到什么資料?
我們老板從別人手里買(mǎi)了一個(gè)公司,那個(gè)公司的賬只做到了5月份,6月中的時(shí)候公司才交接到我們手上,交接當(dāng)時(shí)u盾還沒(méi)有給到我們,然后6月底的時(shí)候,上個(gè)公司的人從公戶了轉(zhuǎn)了一筆他們之前的貨款出去,這一筆款我要怎么做賬呢?
我們總公司把子公司的股權(quán)從個(gè)人手上買(mǎi)過(guò)來(lái)了,要怎么做賬
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫(xiě)什么,謝謝
第5條后半句是啥意思呀
買(mǎi)賣(mài)二手車(chē)的公司 開(kāi)進(jìn)開(kāi)出的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計(jì)提的 怎么做會(huì)計(jì)分錄
我公司本年累計(jì)凈利潤(rùn)+年初未分配利潤(rùn)不等于期末未分配利潤(rùn)總額是為什么,資產(chǎn)負(fù)債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請(qǐng)老師指教。
2020年賬面價(jià)值=540我懂,/4什么意思
老師。你好!我們工廠建設(shè)廠房及其他單體項(xiàng)目,發(fā)票未取得!現(xiàn)用工程竣工結(jié)算審核單里邊的單位工程名稱(chēng)入賬,這樣做分錄對(duì)嗎?
企業(yè)的注冊(cè)資本是五年內(nèi)必須實(shí)繳,是指賬戶上必須長(zhǎng)期有這么多資金在公司賬戶嗎
老師:如果調(diào)以前年度的企業(yè)所得稅,是不是應(yīng)納稅額變了,凈利潤(rùn)變了,還得調(diào)會(huì)計(jì)報(bào)表呢?
銀行借款合同需要繳納印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表的本期金額在稅務(wù)系統(tǒng)和快賬軟件里面怎么不一樣呢
明細(xì)賬那些需不需要?
那邊只給了總賬和明細(xì)賬
這個(gè)都需要的 1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說(shuō)明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類(lèi)總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫(xiě)交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類(lèi)賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專(zhuān)用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫(xiě)。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
老師,科目余額表沒(méi)有明細(xì)到二三級(jí)的科目,這樣會(huì)對(duì)我建賬有影響嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不能更明確期初數(shù)