深加工增加的邊際貢獻(xiàn)=(5000-4000-800)*500=100000元 應(yīng)該深加工
某企業(yè)生產(chǎn)的半成品A,單位變動(dòng)成本為30元/件,售價(jià)為40元/件,年產(chǎn)量為1000件。若經(jīng)過(guò)深加工可加工為產(chǎn)成品B,每件變動(dòng)加工成本為50元,產(chǎn)成品B售價(jià)為120元/件。。要求:就以下不同情況做出A半成品是直接出售還是深加工的決策分析。(1)產(chǎn)品全部深加工,需增加專屬固定成本20000元。(2)企業(yè)只具有深加工500件的生產(chǎn)能力,但該能力可用于對(duì)外承攬業(yè)務(wù),一年可獲貢獻(xiàn)毛益16000元。
恒通公司現(xiàn)有A半成品100000千克,可直接售出,銷售單價(jià)5元/千克,也可把A半成品進(jìn)一步深加工為B產(chǎn)品,每10千克A產(chǎn)品可加工成8千克B產(chǎn)品,B產(chǎn)品加工成本為3元/千克,B產(chǎn)品銷售單價(jià)是A半成品的兩倍。用差別損益分析法
11:45第三次作業(yè)3.計(jì)算題某企業(yè)生產(chǎn)半成品A,若經(jīng)過(guò)深加工可加工為B產(chǎn)品,年產(chǎn)量500臺(tái)半成品A的售價(jià)為4000元/臺(tái),單位變動(dòng)成本2400/臺(tái),B產(chǎn)品售價(jià)為5000元/臺(tái),繼續(xù)加工每臺(tái)半成品A需要增加加工成本400元。A與B的投入產(chǎn)出比為1:0.9。此外,如果繼續(xù)深加工需要租入一臺(tái)專用設(shè)備,年租金為80000元要求:采用差額損益分析法進(jìn)行決策。輸入答案
通江加工機(jī)械廠生產(chǎn)的半成品a若經(jīng)過(guò)深加工,可加工為乙產(chǎn)品,年產(chǎn)量500臺(tái),半成品a的售價(jià)為4000元,每臺(tái)單位變動(dòng)成本為2400元每臺(tái)b產(chǎn)品售價(jià)為5000元,每件變動(dòng)加工成本為800元,每臺(tái)要求做出半成品a直接出售還是深加工?成b產(chǎn)品售
)某企業(yè)生產(chǎn)的A半成品,年產(chǎn)銷量2000件,單位成本18元/件,售價(jià)為26元/件如果把A產(chǎn)品進(jìn)一步加工成B產(chǎn)品,售價(jià)可提高到50元/件,但需追加變動(dòng)加工成本12元/件,同時(shí),深加工需租入一臺(tái)專用設(shè)備,年租金為7200元,若A半成品直接出售,其深加工能力可用于對(duì)外出租,預(yù)計(jì)年租金收入12000元。要求:分析A半成品是否應(yīng)深加工。
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢