是的,可以抵扣的,可以的。
老師,你好!我們的企業(yè)是食品加工企業(yè)(13%稅率),每月都要從菜市場(chǎng)購(gòu)買大量的蔬菜(土豆,海帶,和生姜)。想問(wèn)一下生姜屬于農(nóng)產(chǎn)品征稅范圍嗎?個(gè)人去代開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以幫助企業(yè)抵扣稅費(fèi)嗎?
老師,我們超市大部分銷售的都是蔬菜,免稅產(chǎn)品,對(duì)方給我們開(kāi)的成本票也是普通發(fā)票,這個(gè)不涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額把
請(qǐng)問(wèn)下,收到品名為蔬菜*大白菜的普通發(fā)票,這個(gè)屬于農(nóng)產(chǎn)品吧,普通發(fā)票是否也可以抵稅?
1、收到蔬菜農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除,我們直接批發(fā)銷售給餐廳,開(kāi)的同樣是免稅普通發(fā)票,餐廳可以抵扣嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司收到蔬菜商店開(kāi)的蔬菜肉雞蛋的發(fā)票,用于給業(yè)主的,這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣么
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問(wèn)換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
那開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票不含稅金額6萬(wàn),9%,稅額5400,價(jià)格合計(jì)65400,能抵銷項(xiàng)稅額的金額就是5400嗎
免稅普票是按面值乘以9%抵扣。
那普通發(fā)票不在專票勾選平臺(tái)上體現(xiàn)的。那申報(bào)時(shí)候怎么處理呢?
增值稅附表,二 農(nóng)產(chǎn)品那一行。