不行了,不可以稅前扣除。
和個(gè)人交易金額不超過500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 老師這個(gè)單位伙食費(fèi)都是從早市買的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報(bào)銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師好,500以下在自然人那里買東西,沒有發(fā)票,收據(jù)寫了身份證號(hào),是不是一定要附轉(zhuǎn)賬記錄并且是轉(zhuǎn)給收據(jù)上的收款人才可以稅前扣除?在個(gè)體戶和小規(guī)模那里消費(fèi)金額很少別人不給開發(fā)票,是不是就不能稅前扣除了
老師您好,我們的客戶對賬基本都是個(gè)人,他們不愿意提供身份證號(hào)所以貨款都是微信轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了業(yè)務(wù)員又把貨款轉(zhuǎn)到對公然后都是用業(yè)務(wù)員的身份證信息開的發(fā)票,這樣操作可以嗎?
老師您好:對于個(gè)人的小額收據(jù),只有微信轉(zhuǎn)賬記錄,而沒有個(gè)人的身份證號(hào)碼,身份證號(hào)碼比較敏感,個(gè)人不愿意提供,這樣可以稅前扣除嗎?
老師.以下看到的政策對嗎.可以依照以下入賬嗎? 依照國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)規(guī)定,企業(yè)承租個(gè)人的房屋,房東收取的水、電、燃?xì)狻⒗錃?、暖氣、通訊線路、有線電視、網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用,出租方(房東)采取分?jǐn)偡绞降模òǔ凶夥饺砍袚?dān)的),企業(yè)以出租方開具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。 因此,對于企業(yè)承租個(gè)人房屋發(fā)生的水電費(fèi)等,不需要房東個(gè)人提供水電費(fèi)的發(fā)票,只需要對方開具一個(gè)收據(jù)即可,注明房東個(gè)人的姓名、身份證號(hào)碼和電話。
請問這個(gè)調(diào)賬的企業(yè)所得稅一定要交嗎?進(jìn)營業(yè)外收入行嗎?
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對方需要開發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請問制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢,分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請問制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請問員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?