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【練習(xí)題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務(wù)收入7800萬元,其他業(yè)務(wù)收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應(yīng)納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1、2月1日將閑置的一處沿街辦公樓出租,取得本年度租賃收入200,000元(含稅),計入“其他應(yīng)付款”賬戶。2、5月22日支付環(huán)保局對該企業(yè)的罰款10,000元、稅收滯納金10,000元、合同違約金8000元,均在“營業(yè)外支出”科目列支。3、8月25日將在債券市場上以1,000,000元購得的國庫券售出,取得收入1,060,000元,其中利息收入20,000元,轉(zhuǎn)讓所得40,000元。4、9月12日購進(jìn)復(fù)印機一臺,取得增值稅專用發(fā)票,價款100000元,增值稅額13000元,賬務(wù)處理為:借:管理費用100000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn))13000貸:銀行存款113000要求(1)根據(jù)所給業(yè)務(wù)分項指出企業(yè)納稅中存在的問題;(2)計算應(yīng)補繳的增值稅、房產(chǎn)稅、企業(yè)所得稅額。

2022-06-20 21:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-21 06:56

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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