?你好;? 說明有商業(yè)折扣了。 不用單獨備注的? ?
為什么要最后再加上折舊的金額?加上是什么意思?
同一張增值稅發(fā)票上有負數(shù)的叫商業(yè)折扣?是扣除負數(shù)后的金額做賬嗎?
商業(yè)折扣,銷售額跟折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅 發(fā)票應(yīng)該是什么樣的?
發(fā)票上金額上有負,稅額上是負的是什么意思,折扣么,折扣需要在備注上寫么
您好老師:收到的發(fā)票上金額稅額欄內(nèi)一金額214元,還有一筆金額-”21.78,稅額也是一正數(shù)一負數(shù),這樣的發(fā)票上負數(shù)是銷售折扣嗎?
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
單價那沒有負,在金額和稅額那負的,是這樣么
你好 ; 截圖來看看吧 ;? ??
感覺不想是折扣,金娥那里負的100多,我7萬多的東西
你把發(fā)票截圖來看看 ;??
發(fā)不過去,就是,兩行,東西都一個東西,數(shù)量,單價,金額,第二行在金額那就負的100多,稅額負的100多。
?你好;? 那應(yīng)該是有折扣的;? ? 你按照折扣后的金額來? 做賬? ?