你好 借 銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借 借其他業(yè)務(wù)成本,貸 周轉(zhuǎn)材料??
齊魯公司銷售丙產(chǎn)品時(shí),出租新包裝箱10個(gè),每個(gè)成本50元,押金按每個(gè)60元收取,存入銀行。本月收回包裝物,收取包裝箱租金226元(其中增值稅26元),從押金中扣除,其余以現(xiàn)金退回。包裝物價(jià)值于領(lǐng)用時(shí).一次攤銷。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
齊魯公司銷售丙產(chǎn)品時(shí),出租新包裝箱10個(gè),每個(gè)成本50元,押金按每個(gè)60元收取,存入銀行。本月收回包裝物,收取包裝箱租金226元(其中增值稅26元),從押金中扣除,其余以現(xiàn)金退回。包裝物價(jià)值于領(lǐng)用時(shí).一次攤銷。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。要數(shù)據(jù)直接給答案
齊魯公司銷售丙產(chǎn)品時(shí),出租新包裝箱10個(gè),每個(gè)成本50元,押金按每個(gè)60元收取,存入銀行。本月收回包裝物,收取包裝箱租金226元(其中增值稅26元),從押金中扣除,其余以現(xiàn)金退回。包裝物價(jià)值于領(lǐng)用時(shí).一次攤銷。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
.資料題周轉(zhuǎn)材料—包裝物業(yè)務(wù)題甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,對包裝物采用計(jì)劃成本核算,本月購進(jìn)包裝物1000個(gè),實(shí)際單價(jià)9元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)支付,計(jì)劃單價(jià)10元,已入庫。材料成本差異率為3%,本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)生產(chǎn)領(lǐng)用500個(gè);(2)隨同產(chǎn)品銷售單獨(dú)計(jì)價(jià)100個(gè),每個(gè)售價(jià)20元;(3)隨同產(chǎn)品銷售不單獨(dú)計(jì)價(jià)150個(gè);(4)出租100個(gè),每個(gè)收取租金15元(增值稅率也是13%),款項(xiàng)已收;(5)出借包裝物50個(gè),收取押金800元。要求:(4)隨同產(chǎn)品銷售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的會計(jì)分錄;(5)出租的會計(jì)分錄;6出借的會計(jì)分錄
c公司因銷售商品將本公司庫存已用a包裝物10個(gè)租給b公司使用收取租金每個(gè)3500元,該包裝物的成本2800元,采用一次攤銷法,該筆租金已入賬,為含稅價(jià),稅率13%那會計(jì)分錄怎么寫
老師,請問企業(yè)2025年收到拆遷款1000萬,稅務(wù)局已同意分三年,2025-2027計(jì)入相應(yīng)應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,請問企業(yè)這幾年都是虧損,是否能彌補(bǔ)虧損,另外分期計(jì)入應(yīng)納稅所得額后能否根據(jù)企業(yè)目前的小微企業(yè)現(xiàn)狀,享受300萬以內(nèi)瘦瘦優(yōu)惠政策,謝謝
工作中電腦賬月末需要填寫明細(xì)賬,固定資產(chǎn)卡片賬這些嗎?
老師,公司租的房子維修,換了材料和人工,報(bào)銷只開了維修費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這樣可以嗎?還是材料開一份發(fā)票,人工開一份發(fā)票?
資產(chǎn)負(fù)債率是資產(chǎn)除負(fù)債嗎
老師您好,請問下個(gè)人操作變更股權(quán)如何操作呢?我進(jìn)入個(gè)人電子稅務(wù)局沒有變更股權(quán)的選項(xiàng)怎么回事呢?
我們公司打算二賬合一,我在想,進(jìn)銷存這個(gè)模版怎么操作,一出貨就給客戶開票?采購還能暫估,但是收入可不能呀,外賬是以開票確認(rèn)收入,如果合一了,我出庫的貨物要確認(rèn)收入,那我開票的呢,之前內(nèi)賬時(shí)以出貨確認(rèn)收入,我是搞不懂了
網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)款備注提現(xiàn),用于發(fā)放員工節(jié)日福利費(fèi),做賬時(shí)需要哪些附件資料?
本次預(yù)繳了稅金3萬,也開具了相應(yīng)發(fā)票,但是因?yàn)榧追接指恫涣四敲炊噱X了,所以沖紅又重新開具新發(fā)票?,F(xiàn)在預(yù)繳的稅金怎么處理呢?
你好,做了無票收入,稅務(wù)局會問嗎,這個(gè)無票收入最后是不是不用調(diào)增呢?
老師,我想問問公司是5月新成立的商貿(mào)公司,第二季度有進(jìn)項(xiàng)沒銷項(xiàng),第二季度印花稅之前同事0申報(bào),我現(xiàn)在不想更正第二季的,第二季度的印花稅數(shù)可以直接補(bǔ)在第三季度的計(jì)稅依據(jù)金額那一起申報(bào)嗎,還是必須要更正申報(bào)?