該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅=(35%2B5)*0.2=8 增值稅=(35%2B5%2B8)*0.13=6.24
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當年9月從國外進口一批材料,貨價80萬元,買方支付購貨傭金2萬元,運抵我國輸入地點起卸前運費及保險費5萬元;從國外進口一臺設備,貨價10萬元,境外運費和保險費2萬元,與設備有關的軟件特許權使用費3萬元;企業(yè)繳納進口環(huán)節(jié)相關稅金后海關放行。材料關稅稅率20%,設備關稅稅率10%。要求:計算該企業(yè)應納的進口環(huán)節(jié)稅金。答案盡量詳細一點。謝謝老師
題目:2021年10月,某企業(yè)進口一輛小汽車自用,支付買價17萬,貨物運抵我國關境前的運費和保險費3萬元,貨物運抵我國關境后的運費和保險費2萬元,另支付買方傭金1萬元。已知關稅稅率20%,消費稅率25%,增值稅率13%,請計算進口環(huán)節(jié)應納關稅是萬元
.甲公司本年7月進口五金建材一批,支付給國外的買價為200萬元,支付運抵我國海關前的運費為20萬元,裝卸費為10萬元:支付從海關地再運往該公司的運費7萬元,裝卸費和保險費共計5萬元,關稅稅率為20%,要求:(1)計算甲公司進口貨物的應納關稅:(2)計算甲公司進口貨物的應納增值稅
四、計算題(凡要求計算的項目,計算結果出現(xiàn)小數(shù)的, 均保留小數(shù)點后兩位小數(shù)。本類題共40分。) 某公司為增值稅一般計稅納稅人,2019年9月上旬發(fā)生如下業(yè)務: 1.進口一批原料,支付給國外的貨價120萬元、貨物運抵我國海關前的運雜費和保險費30萬元; 2.進口機器設備一套,支付給國外的貨價35萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費5萬元。 要求:計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。(注:進口原料關稅稅率40%、進口設備關稅稅率20%)。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人2019年3月從國外進口一批材料我家80萬元買方支付購貨傭金2萬元運抵我國輸入地點起卸前運費及保險費5萬元,從國外進口一臺設備貨架10萬元,境外運費和保險費2萬元,與收費有關的軟件的軟件特訓權使用費3萬元企業(yè)繳納進口環(huán)節(jié)相關稅金后,海關放行材料關稅稅率20%,設備關稅稅率10%,要求計算該企業(yè)應繳納的進口環(huán)節(jié)稅金
老師,廣告公司現(xiàn)出售購入時計入長期待攤費用未計入到固定資產(chǎn)的出租車頂燈,應按照什么稅目開具發(fā)票給購買方
老師,我們是勞務派遣公司,然后我們的勞務派遣開的發(fā)票都是工資+服務費=代繳工資差額發(fā)票,社保+服務費=代繳社保的差額發(fā)票,但是上個月我們增加了一個客戶,我們把工資加管理費一并開成勞務費,那這個月這個員工又有社保了,我們想開代繳工資和代繳社保的差額發(fā)票,那以前的勞務發(fā)票要紅沖嗎?這種操作可以嗎
老師個體工商戶申報經(jīng)營所得第二季度數(shù)是涵蓋第一季度金額是不 比如 1-3月申報收入200利潤100 4-6月產(chǎn)生收入100利潤50 第二季度申報時候是不 收入200+100=二季度數(shù) 依此類推呀
老師您好,請我我公司兩名員工在別的公司上保險,工資也是在上保險的這家發(fā)放,但是每個月需要把正好的保險和工資金額打到另一家賬戶,賬務上怎么處理啊
應付賬款余額為負,是表示供應商沒開票么?
老師,女鞋成本核算這塊有詳細教程嗎?就是生產(chǎn)工藝的構成,原材料構成,成本收據(jù)收集,涉及單據(jù),怎么登記到財務系統(tǒng)里面,成本分析等等
老師,我們付的場景費,對方給我們開的發(fā)票住宿費,因為他們是民宿說開不大場景費發(fā)票,我們能入賬嗎?付款回單備注的也是場景費合同簽的也是場景費
新注冊的公司有營業(yè)執(zhí)照和章子,要報稅的話是不是在當?shù)氐亩悇站止倬W(wǎng)的自然人里面去注冊呢?
就是這樣的,這種在哪里導呀?
你好 老師 。我匯出5000元業(yè)務費給員工代付 ,但他實際給出6000元。他挪用了給他們的生活費其中的1000元。(生活費是用完就給。不用報銷單,每個月也不固定錢數(shù))那我的憑證應該怎么寫。因為是代付的費用,以前都是我轉(zhuǎn)給他多少錢,他在給我他轉(zhuǎn)給別人多少錢的回單。錢數(shù)都是一樣的