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某日化廠為增值稅一般納稅人,10月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)進口業(yè)務(wù):進口一批香水精,完稅價格為23.07萬元。(2)銷售業(yè)務(wù):10月5日,以賒銷方式銷售給甲商場高檔化妝品,不含增值稅總價款為70萬元,合同約定10月15日全額付款。15日該日化廠按照實際收到的貨款開具增值稅專用發(fā)票,注明金額40萬元。

2022-06-20 15:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 16:45

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2022-06-20
業(yè)務(wù)1進口消費稅的計算是 23.07*1.2/(1-0.15)*0.15=4.89 業(yè)務(wù)2應(yīng)交消費稅的計算是 70*0.15=10.5 可以抵減消費稅(2 23.07*1.2-12)*0.15=2.65 應(yīng)交消費稅10.5-2.65=7.85
2022-06-10
你好,需要計算做好了給你
2021-11-16
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2021-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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