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某企業(yè)4月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),增值稅稅率為13%:(1)4月1日,從銀行提取現(xiàn)金1000元,以備日常開(kāi)支。(2)4月3日,用銀行存款購(gòu)進(jìn)一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,價(jià)款10000元,增值稅1300元。(3)4月5日,委托銀行將120000元匯往外地開(kāi)立臨時(shí)采購(gòu)專(zhuān)戶(hù);(4)4月8日,收到3月份銷(xiāo)售產(chǎn)品的貨款8280元,存入銀行。(5)4月10日,結(jié)轉(zhuǎn)出售固定資產(chǎn)清理凈損失20000元。(6)4月12日,行政管理部門(mén)購(gòu)買(mǎi)辦公用品,支付現(xiàn)金800元。(7)4月18日,基本生產(chǎn)車(chē)間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料2400元。(8)4月26日,業(yè)務(wù)員吳剛出差,預(yù)借差旅費(fèi)1000元。(9)4月30日,將本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180000元轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)。(10)4月30日,計(jì)算當(dāng)期所得稅20000元要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。

2022-06-20 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-20 15:18

您好 (1)4月1日,從銀行提取現(xiàn)金1000元,以備日常開(kāi)支。 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸;銀行存款 1000 (2)4月3日,用銀行存款購(gòu)進(jìn)一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,價(jià)款10000元,增值稅1300元。 借:固定資產(chǎn) 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:銀行存款 11300 (3)4月5日,委托銀行將120000元匯往外地開(kāi)立臨時(shí)采購(gòu)專(zhuān)戶(hù); 借:其他貨幣資金 120000 貸:銀行存款 120000 (4)4月8日,收到3月份銷(xiāo)售產(chǎn)品的貨款8280元,存入銀行。 借:銀行存款 8280 貸:應(yīng)收賬款 8280 (5)4月10日,結(jié)轉(zhuǎn)出售固定資產(chǎn)清理凈損失20000元。 借:資產(chǎn)處置損失 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000 (6)4月12日,行政管理部門(mén)購(gòu)買(mǎi)辦公用品,支付現(xiàn)金800元。 借:管理費(fèi)用? 800 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 800 (7)4月18日,基本生產(chǎn)車(chē)間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料2400元。 借;生產(chǎn)成本-A 2400 貸:原材料-乙材料? 2400 (8)4月26日,業(yè)務(wù)員吳剛出差,預(yù)借差旅費(fèi)1000元。 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:銀行存款 1000 (9)4月30日,將本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180000元轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 180000 貸:本年利潤(rùn) 180000 (10)4月30日,計(jì)算當(dāng)期所得稅20000元 借;所得稅費(fèi)用 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 20000

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您好 (1)4月1日,從銀行提取現(xiàn)金1000元,以備日常開(kāi)支。 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸;銀行存款 1000 (2)4月3日,用銀行存款購(gòu)進(jìn)一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,價(jià)款10000元,增值稅1300元。 借:固定資產(chǎn) 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:銀行存款 11300 (3)4月5日,委托銀行將120000元匯往外地開(kāi)立臨時(shí)采購(gòu)專(zhuān)戶(hù); 借:其他貨幣資金 120000 貸:銀行存款 120000 (4)4月8日,收到3月份銷(xiāo)售產(chǎn)品的貨款8280元,存入銀行。 借:銀行存款 8280 貸:應(yīng)收賬款 8280 (5)4月10日,結(jié)轉(zhuǎn)出售固定資產(chǎn)清理凈損失20000元。 借:資產(chǎn)處置損失 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000 (6)4月12日,行政管理部門(mén)購(gòu)買(mǎi)辦公用品,支付現(xiàn)金800元。 借:管理費(fèi)用? 800 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 800 (7)4月18日,基本生產(chǎn)車(chē)間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料2400元。 借;生產(chǎn)成本-A 2400 貸:原材料-乙材料? 2400 (8)4月26日,業(yè)務(wù)員吳剛出差,預(yù)借差旅費(fèi)1000元。 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:銀行存款 1000 (9)4月30日,將本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180000元轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 180000 貸:本年利潤(rùn) 180000 (10)4月30日,計(jì)算當(dāng)期所得稅20000元 借;所得稅費(fèi)用 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 20000
2022-06-20
1借庫(kù)存現(xiàn)金1000 貸銀行存款1000
2022-12-15
1借銀行存款312800 貸應(yīng)收賬款312800
2022-05-18
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-10
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