同學(xué)你好 計算該公司3月的銷項增值稅額。=8500加1500/(1加13%)*13%加93600/(1加13%)*13%
汽車生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)汽車。該廠5月的外購項目如下:(1)外購輪胎價款為400000元增值稅專用發(fā)票注明稅額52000元。(2)外購低值易耗品價款為15000元增值稅專用發(fā)票注明稅額1950元。(3)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)修理用配件60000元取得增值稅普通發(fā)票(4)生產(chǎn)用外購電力若干千瓦時增值稅專用發(fā)票注明稅額5270元。(5)生產(chǎn)用外購水若干噸增值稅專用發(fā)票注明稅額715元。(6)購置設(shè)備一臺價款為500000元增值稅專用發(fā)票注明稅額65000元。銷售業(yè)務(wù)如下:銷售給一般納稅人取得不含稅銷售收入2800000元銷售給小規(guī)模納稅人收取價稅合計款200000元。根據(jù)上述資料,計算該廠本月應(yīng)納增值稅稅額。
(1)銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅8500元,另收價外費1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計算該公司3月的銷項增值稅額。
1.某公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2020年3月發(fā)生以下銷售:(1)銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅8500元,另收價外費1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計算該公司3月的銷項增值稅額。
四.計算題共4小題,每小題10分,滿分40分。1.某公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2020年3月發(fā)生以下銷售:(1)銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅8500元,另收價外費1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計算該公司3月的銷項增值稅額。2.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月從國外進(jìn)口貨物,支付給國外的貨價35萬元,運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費5萬元。(貨物的進(jìn)口關(guān)稅率為20%)要求:計算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅。3.某公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù)。2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)16日,取得某項認(rèn)證服務(wù)收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票,價稅合計為106萬元;(2)18日,購進(jìn)一臺經(jīng)營用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元,增值稅為3.4萬元,支付運輸費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.5萬元,增值稅為0.055萬元;已知:增值稅稅率為6%,征收率為3%。要求:要求計算該商店
四.計算題共4小題,每小題10分,滿分40分。1.某公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2020年3月發(fā)生以下銷售:(1)銷售甲產(chǎn)品一批增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅8500元,另收價外費1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計算該公司3月的銷項增值稅額。
老師,我們給村上補助的污染補償費相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局??墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題