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(1)銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅8500元,另收價外費1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計算該公司3月的銷項增值稅額。

2022-06-20 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 11:46

同學(xué)你好 計算該公司3月的銷項增值稅額。=8500加1500/(1加13%)*13%加93600/(1加13%)*13%

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同學(xué)你好 計算該公司3月的銷項增值稅額。=8500加1500/(1加13%)*13%加93600/(1加13%)*13%
2022-06-20
你好,該公司3月的增值稅銷項稅額=8500%2B1500/1.13*13%%2B93600/1.13*13%
2022-06-20
算該公司3月的銷項增值稅額=60000/1.13*0.13%2B93600/1.13*0.13=17670.80
2022-06-20
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-20
2.4萬加0.96萬加12萬乘以3%, 稅率是按照3%來的。
2023-03-24
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