你好 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)
你好老師,企業(yè)承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn),如何做會(huì)計(jì)分錄呢
你好老師,支付養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)保險(xiǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢。
你好老師計(jì)提單位承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)的養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做謝謝。
老師您好,企業(yè)繳納社保,醫(yī)療保險(xiǎn)工傷險(xiǎn)和大額醫(yī)療險(xiǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師你好,每個(gè)月計(jì)提醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開(kāi)票給個(gè)人可以報(bào)銷嗎
老師好!問(wèn)一下,A跟B采購(gòu),B跟c采購(gòu),c跟A采購(gòu),中間都有點(diǎn)差價(jià),可以嗎?
老師我之前看到有一個(gè)其他應(yīng)付款是怎么回事
老師就是這個(gè)圖片我不懂他的
你好,那不是計(jì)提,那是個(gè)人部分。
老師,那個(gè)人部分是不需要計(jì)提的嗎?
你好,是的,個(gè)人部分是不需要計(jì)提的。
老師那個(gè)人部分實(shí)際支付的時(shí)候要怎么做這個(gè)分錄尼?
你好 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款? 貸 銀行存款
老師,個(gè)人部分不應(yīng)該是先是公司墊繳,不是計(jì)入其他應(yīng)收款嗎?
你好,計(jì)入其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都是可以的,其他應(yīng)付款的借方就是表示其他應(yīng)收款的。
噢噢噢噢,好的,謝謝老師,老師我有點(diǎn)好奇就是社保難道不屬于這個(gè)應(yīng)付職工薪酬嗎?老師我剛剛發(fā)給你的題目他就是要扣除醫(yī)療保險(xiǎn)和工費(fèi)經(jīng)費(fèi)剩下的才算應(yīng)付職工薪酬
老師我看錯(cuò)了,你不用回了我明白了,謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!