你好 (一)適用于會(huì)計(jì)核算健全、實(shí)行查賬征收并能夠準(zhǔn)確歸集研發(fā)費(fèi)用的居民企業(yè)。 (二)以下行業(yè)不適用稅前加計(jì)扣除政策: 1、煙草制造業(yè) 2、住宿和餐飲業(yè) 3、批發(fā)和零售業(yè) 4、房地產(chǎn)業(yè) 5、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 6、娛樂(lè)業(yè) 7、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他行業(yè) 不適用稅前加計(jì)扣除政策行業(yè)的企業(yè),是指以所列行業(yè)業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù),其研發(fā)費(fèi)用發(fā)生當(dāng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占企業(yè)按稅法第六條規(guī)定計(jì)算的收入總額減除不征稅收入和投資收益的余額50%(不含)以上的企業(yè)。
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的資料需要哪些
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是如何做的呢?研發(fā)費(fèi)用下的哪些明細(xì)項(xiàng)目是可以參與加計(jì)扣除的呢
老師,那些企業(yè)可以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我需要有哪些資料來(lái)證明我是參與加計(jì)扣除的
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,哪些費(fèi)用是可以扣除的
高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的和不可以加計(jì)扣除的項(xiàng)目分別有哪些
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
同學(xué)你好,如果你想要研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,你們公司一定要有研發(fā)。對(duì)研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行歸集。包括研發(fā)所使用的原材料、人工工資,最后形成的庫(kù)存商品
1 建筑行業(yè)有研發(fā)也是可以加計(jì)扣除是吧,就是并不是只有高新企業(yè)和制造業(yè) 2老師像美妝企業(yè)研發(fā),那到后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出呢
你的建筑行業(yè)如果有研發(fā)項(xiàng)目,是可以加計(jì)扣除的。并不僅僅只有高新企業(yè)。美容美發(fā)行業(yè)如果后期費(fèi)用化的計(jì)入管理費(fèi)用,資本化的計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)。