年末? 壞賬準(zhǔn)備余額應(yīng)該=400000*5/1000=2000 所以補(bǔ)計(jì)提2000-1200=800 借信用減值損失800? ?貸壞賬準(zhǔn)備800
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2017年12月31日“壞賬準(zhǔn)備\\"賬戶(hù)余額24000元。201 8年10月將已確認(rèn)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理,當(dāng)年末應(yīng)收賬款余額120萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備提取率為3%; 2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷(xiāo)的應(yīng)收賬款3000元,當(dāng)年末應(yīng)收賬款余額70萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備提取率由原來(lái)的3%提高到5%。 要求:分別計(jì)算2018年年末、2019年年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備以及應(yīng)補(bǔ)提或沖減壞賬準(zhǔn)備的金額,并編制會(huì)計(jì)分錄。
1、了公司2019年應(yīng)收賬款首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,采用應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞|賬準(zhǔn)備,估計(jì)壞賬率為1%,2019年年未“應(yīng)收賬款”賬戶(hù)借方余額為800000元。2020年未發(fā)生壞賬,年未“應(yīng)收賬款”賬戶(hù)借方余額為l000 000元。 (1)計(jì)算2019年年未“壞賬準(zhǔn)備”賬戶(hù)余額; (2)計(jì)算2020年年末“壞賬準(zhǔn)備”賬戶(hù)余額; (3)計(jì)算2020年年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額; (4)計(jì)算2020年年未資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款項(xiàng)目的金額; (5)分析2020年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響。
某公司2017年起采用應(yīng)收款項(xiàng)余額百分比法”計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。2017年初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶(hù)無(wú)余額,2017年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為50萬(wàn)元。2018年8月確認(rèn)壞賬5萬(wàn)元,10月收回已核銷(xiāo)壞賬2萬(wàn)元,20x8年末應(yīng)收賬款余額為60萬(wàn)元。求:2018年末調(diào)整計(jì)提壞賬準(zhǔn)備(編制的會(huì)計(jì)分錄)
A企業(yè)2019年開(kāi)始計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,年末,按應(yīng)收賬款百分比法估計(jì)應(yīng)收賬款減值損失30000元"壞賬準(zhǔn)備〞賬戶(hù)期初無(wú)余額;計(jì)算當(dāng)期應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并編制會(huì)計(jì)分錄。,寫(xiě)分錄
2、某企業(yè)對(duì)甲類(lèi)應(yīng)收賬款采用應(yīng)收賬款百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,預(yù)計(jì)的減值計(jì)提比率為5‰。2019年年初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶(hù)貸方余額1200元,2019年末應(yīng)收賬款余額為400000元,編制2019年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過(guò)網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會(huì)保險(xiǎn)。與住房公積金中個(gè)人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資
我這個(gè)公司去年12月份付出去26萬(wàn)服務(wù)費(fèi),電子票也有,銀行付款憑證也有,財(cái)務(wù)軟件怎么還會(huì)有—26萬(wàn)(應(yīng)付賬款),怎么解決??
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部有自助開(kāi)臺(tái)收入(進(jìn)老板私人戶(hù)),銷(xiāo)售商品收入(進(jìn)老板支付寶),還有吧臺(tái)開(kāi)臺(tái)收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行),還有抖音平臺(tái)收入,美團(tuán)收入,然后開(kāi)票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計(jì)這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺(tái),借其他貨幣資金美團(tuán)平臺(tái),借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入自助開(kāi)臺(tái)收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入銷(xiāo)售商品收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入抖音平臺(tái)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開(kāi)票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,這樣可以嗎奧還有會(huì)員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
老師你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款。保存時(shí),財(cái)務(wù)軟件提醒:方向不一致,對(duì)利潤(rùn)表的取值公式造成影響。那我該如何寫(xiě)分錄呢,需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,或者這樣保存也沒(méi)事
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī)給銷(xiāo)售人員使用,進(jìn)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?是管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是銷(xiāo)售費(fèi)用—辦公費(fèi)
老師,單位賣(mài)了60噸硼酸,不含稅價(jià)700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對(duì)方又要發(fā)票了,我們要稅點(diǎn)10%個(gè)點(diǎn),收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個(gè)怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開(kāi)給客戶(hù)個(gè)人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個(gè)體戶(hù)定期定額的工商年報(bào)營(yíng)業(yè)收入如何填寫(xiě)
老師,3月暫估人工成本入賬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)月用人工工資沖回上月的暫估,怎么做分錄