你好!比如去年把購(gòu)買的辦公用品,誤記入管理費(fèi)用科目(實(shí)際沒有領(lǐng)用),現(xiàn)在調(diào)賬。 借:庫存商品 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(或以前年度損益調(diào)整)
你好 借 利潤(rùn)分配 貸 本年利潤(rùn) 這個(gè)分錄為什么說凈虧損的分錄?解釋一下?
老師,你好,請(qǐng)問其他入庫的分錄:借:庫存商品 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 你解釋 一下為什么用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目 ?
你好老師我用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎樣做分錄調(diào)整去年的庫存商品分錄借庫存商品10萬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10萬看看對(duì)嗎老師
老師,我轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的是這樣:借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 但你的分配分錄是:借:利潤(rùn)分配_提取法定盈余公積 貸:盈余公積_法定盈余公積,那我的利潤(rùn)不是在:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎,怎么是從利潤(rùn)分配_提取法定盈余公積分走?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
老師,那如果把產(chǎn)品入庫都放在其他入庫里入庫可以嗎?
你好!可以的,可以這么操作的
好,知道了,老師,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝