您好 借 應(yīng)收賬款705600+93600=799200 貸 主營業(yè)務(wù)收入4000*200*0.9*0.98=705600 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4000*200*0.9*0.13=93600 借 銀行存款799200 貸 應(yīng)收賬款799200
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,銷售時估計(jì)乙公司極可能,不享受現(xiàn)金折扣。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。①若客戶實(shí)際于9月9日付款。②若客戶于9月19日付款。③若客戶于9月底付款
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年9月1日,該企業(yè)向某客戶銷售商品20000件,單位售價(jià)為20元(不含增值稅),單位成本為10元,給予客戶10%的商業(yè)折扣,銷售合同約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/20,N/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅);當(dāng)日商品發(fā)出,客戶收到商品并驗(yàn)收入庫,甲企業(yè)基于對客戶的了解,預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為90%,20天后付款的概率為10%。2021年9月18日收到客戶支付的貨款,甲企業(yè)應(yīng)確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的金額為()元。A)399600B)352800C)360000D)400000
某公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%。2021年9月1日銷售A商品4000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含稅),每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售該公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/20N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅;當(dāng)日,A商品發(fā)出,客戶收到商品并驗(yàn)收入庫。逆直為公司基于對客戶的了解,預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為90%,20天后付款的概率為10%。202核。年9月18日,收到客戶支付的貨款
某公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%。2021年9月1日銷售A商品4000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含稅),每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售該公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/20N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅;當(dāng)日,A商品發(fā)出,客戶收到商品并驗(yàn)收入庫。逆直為公司基于對客戶的了解,預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為90%,20天后付款的概率為10%。202核。年9月18日,收到客戶支付的貨款分錄為
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元; 由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/20,N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅;當(dāng)日A商品發(fā)出,客戶收到商品并驗(yàn)收入庫。甲公司基于對客戶的了解,預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為90%,20天后付款的概率為10%。 2020年9月18日,收到客戶支付的貨款。 要求:(1)計(jì)算收入、增值稅 (2)編寫分錄 9月1日,確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本: 9月18日,收到貨款:
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
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