煙絲預(yù)交消費(fèi)稅=(60000%2B10000)/(1-30%)*30%=30000 卷煙應(yīng)交消費(fèi)稅=400000*0.56%2B20*250*0.6=227000 1.???? 借:委托加工物資60000 貸:原材料 ???????????????60000 2? 借:委托加工物資 ?10000 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅 ????30000 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1300 貸:銀行存款 ???????????41300 3.借:原材料 ??70000 貸:委托加工物資 ???70000 借:銀行存款452000 ????? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)52000 借:稅金及附加227000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅227000
甲卷煙廠和乙卷煙廠均為增值稅一般納稅人。甲卷煙廠委托乙卷煙廠加工煙絲,甲卷煙廠提供的煙葉成本為20萬(wàn)元。(1)甲卷煙廠向乙卷煙廠用銀行存款支付不含稅加工費(fèi)15萬(wàn)元,乙卷煙廠向甲卷煙廠開(kāi)出增值稅專用發(fā)票。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙卷煙廠支付代收代繳的消費(fèi)稅15萬(wàn)元。(3)甲卷煙廠收回的煙絲用于生產(chǎn)甲類卷煙。本月甲卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,每條煙的不含稅價(jià)格為100元。銷售卷煙收到的款項(xiàng)存入銀行。本月起初庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為10萬(wàn)元,期末庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為25萬(wàn)元“要求;<1>作甲卷煙廠發(fā)出煙葉、支付加工費(fèi)、支付消費(fèi)稅、銷售卷煙、抵扣煙絲已納消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。<2>作出乙卷煙廠收取加工費(fèi)、收取消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。
甲卷煙廠和乙卷煙廠均為增值稅一般納稅人。甲卷煙廠委托乙卷煙廠加工煙絲,甲卷煙廠提供的煙葉成本為20萬(wàn)元。(1)甲卷煙廠向乙卷煙廠用銀行存款支付不含稅加工費(fèi)15萬(wàn)元,乙卷煙廠向甲卷煙廠開(kāi)出增值稅專用發(fā)票。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙卷煙廠支付代收代繳的消費(fèi)稅15萬(wàn)元。(3)甲卷煙廠收回的煙絲用于生產(chǎn)甲類卷煙。本月甲卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,每條煙的不含稅價(jià)格為100元。銷售卷煙收到的款項(xiàng)存入銀行。本月起初庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為10萬(wàn)元,期末庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為25萬(wàn)元“要求;<1>作甲卷煙廠發(fā)出煙葉、支付加工費(fèi)、支付消費(fèi)稅、銷售卷煙、抵扣煙絲已納消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。<2>作出乙卷煙廠收取加工費(fèi)、收取消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。
某卷煙廠2019年12月委托A廠加工煙絲,卷煙廠和A廠均為一般納稅人。卷煙廠提供煙葉55000元,A廠收取加工費(fèi)22000元,增值稅2860元。A廠應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅,卷煙廠將收回?zé)熃z全部用于生產(chǎn)卷煙。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,分別作出A廠和卷煙廠相關(guān)會(huì)計(jì)處理
某卷煙廠委托EA廠加工煙絲,雙方均為增值稅一般納稅人。該卷煙廠提供的煙葉成本為60000元。A廠收取的不含稅加工費(fèi)為10000元。該卷煙廠某月將委托加工收回的50%的煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙當(dāng)月銷售卷煙20箱面,取得不含稅收入400000元,每每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)大于70元。請(qǐng)根據(jù)上述資料,編寫相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
六、某卷煙廠委托A廠加工煙絲,雙方均為增值稅一般納稅人。該卷煙廠提供的煙葉成本為60000元。A廠收取的不含稅加工費(fèi)為10000元。該卷煙廠某月將委托加工收回的50%的煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售卷煙20箱,取得不含稅收入400000元,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)大于70元。請(qǐng)根據(jù)上述資料,編寫相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個(gè)稅計(jì)算公式
老師,我上個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月的銷項(xiàng)是13500,那我這個(gè)月是不是要跟上個(gè)月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購(gòu)買裝載機(jī),舊抵3萬(wàn),新28萬(wàn),實(shí)付25萬(wàn),此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請(qǐng)客戶吃飯走動(dòng)記什么科目
老師,問(wèn)下入職日期個(gè)稅上面是按實(shí)際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號(hào)填寫?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不