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2022-06-16 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-16 16:07

你好,學(xué)員,這個你們是收款方,還是付款方,你們是哪個公司的

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快賬用戶5951 追問 2022-06-16 16:08

這是學(xué)校實(shí)訓(xùn),老師讓做的題

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齊紅老師 解答 2022-06-16 16:12

1、借原材料18000 貸銀行存款18000

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齊紅老師 解答 2022-06-16 16:13

2、借管理費(fèi)用850.1 貸銀行存款850.1

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齊紅老師 解答 2022-06-16 16:14

3、借銀行存款2034 貸主營業(yè)務(wù)收入1800 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅234

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你好,學(xué)員,這個你們是收款方,還是付款方,你們是哪個公司的
2022-06-16
你好 第6筆業(yè)務(wù) 借:原材料,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用 第10筆業(yè)務(wù) 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料
2022-12-19
您好 會計(jì)分錄如下 1. 借 :銀行存款 20340 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2340 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)18000
2021-09-06
你好很高興為你解答稍等
2022-03-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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