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我上個月有留抵,但還不想申請增值稅留抵退稅,怎么辦

2022-06-16 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-16 14:32

你好 ;? ? ?可以申請放棄留底進項稅退稅的;? 可以去稅務局申請的??

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快賬用戶9088 追問 2022-06-16 14:33

不允許放棄了,必須申請退稅

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快賬用戶9088 追問 2022-06-16 14:34

可不可以增加一些收入這樣抵消掉進項

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齊紅老師 解答 2022-06-16 14:36

?你好;? ?那你就? 做無票收入來沖 ; 我看有的地方 稅務局是這樣說的? ?

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快賬用戶9088 追問 2022-06-16 14:38

嗯稅務局人打電話是這樣說的,說做一些收入沖掉,我已經(jīng)申報了,讓我作廢重新報

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快賬用戶9088 追問 2022-06-16 14:39

我現(xiàn)在是不是得把銷售額填寫在未開具發(fā)票那欄里?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 14:41

?你好 ; 是的 。 所以后期? 在紅沖無票收入 才? 處理。 是的??

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快賬用戶9088 追問 2022-06-16 14:43

后期紅沖無票收入這部分老師能再詳細說一下嗎?不太懂

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齊紅老師 解答 2022-06-16 14:49

?你好 ;? ?就是紅沖下分錄就行了。? ?你先做一筆無票收入? ; 在 借貸方不變 金額負數(shù)沖就行? ??

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快賬用戶9088 追問 2022-06-16 14:50

那這筆抵扣掉的進項,之后怎么再找回來

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齊紅老師 解答 2022-06-16 14:56

你好; 到時你紅沖了? ?就會? ? 增值稅負數(shù); 就可以 以后抵減或者申請退稅的??

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快賬用戶9088 追問 2022-06-16 15:00

就是假如下月9萬開具的專票收入,填在開具專用發(fā)票那欄,然后在未開具發(fā)票那欄填上我紅沖的數(shù)據(jù)假設-6萬,這樣我最終只有3萬的收入,只拿3萬收入的增值稅,把這次的6萬無票收入就抵消了,是這么理解的吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 15:05

?你好 ;? ? 是的。 是可以這樣理解的 ;? ? ?

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快賬用戶9088 追問 2022-06-16 15:06

好的明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-16 15:11

?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好 ;? ? ?可以申請放棄留底進項稅退稅的;? 可以去稅務局申請的??
2022-06-16
同學,你好 下個月會有大量銷項
2023-03-02
你好,你即征即退以后還有留抵稅額,是不是?現(xiàn)在很多地方都不讓退了,他會讓你留底?
2024-12-02
你好,你有留底嗎?如果有的話,可以這么做的。
2023-03-09
你好;? ?https://mp.**.**.com/s/khEYDsoFiUHNsx9a0a04Xw去看看里面有詳細的舉例的? 01增量留抵稅額: 1.納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,增量留抵稅額為當期期末留抵稅額與2019年3月31日相比新增加的留抵稅額。2.納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當期期末留抵稅額。 02存量留抵稅額: 1.納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,當期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當期期末留抵稅額。2.納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,存量留抵稅額為零。
2023-01-06
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