可以的可以的,可以紅沖的。
老師,2020年12月份開了一張電子普通發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開票信息不對,能紅沖重新開具嗎?
老師,上個(gè)月開的電子票,這個(gè)月紅沖能用紙質(zhì)發(fā)票紅沖嗎?
老師 2月份開具的電子發(fā)票還能沖紅嗎?
老師:當(dāng)月開具的全電發(fā)票現(xiàn)在是不是沒發(fā)直接作廢,只能紅沖?當(dāng)月能紅沖嗎?還是說只能次月紅沖?
老師,電子發(fā)票不能作廢只能紅沖嗎?那紅沖的電子發(fā)票還用給客戶嗎
老師咨詢一下,剛?cè)ヒ患夜?,發(fā)現(xiàn)上一財(cái)務(wù)做賬報(bào)稅錯(cuò)誤,而且現(xiàn)在還被稅務(wù)查,這種情況咋辦
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的記賬憑證有誤,修改完后資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)有變化,但是之前的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)年報(bào),決算等都已經(jīng)根據(jù)原來的12月份的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)提交上去了,這樣的情況要怎么處理?(比如說原來的資產(chǎn)負(fù)債表的銀行存款為10萬,應(yīng)付賬款10萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只有8萬,應(yīng)付賬款只有8萬)
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更,工商和稅務(wù)變更的順序是怎樣的?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更,工商和稅務(wù)變更的順序是怎樣的?
老師,一般納稅人計(jì)提增值稅,附加稅,印花的正確分錄
收到的來自股東的款項(xiàng),備注新設(shè)外商投資企業(yè)投資資本金匯入屬于實(shí)收資本嗎
老師請問一下,上月有筆費(fèi)用支出,對方開的是專票,已抵扣入帳報(bào)稅。這月對方要沖紅上月開的發(fā)票,要退回一部分錢給我們,并開來了退錢后剩余錢數(shù)的專票,請問我該怎么做帳呢?
三輪車要交消費(fèi)稅嗎?稅務(wù)原條款是怎樣規(guī)定的?
老師,我們收到員工個(gè)稅申述,原因是從未在公司任職,實(shí)際也是沒任職,是老板親戚,當(dāng)時(shí)做的現(xiàn)金發(fā)放。讓本人撤銷她沒弄好,現(xiàn)在稅管員那已經(jīng)從后臺把她申述的做了是公司員工,申述條件不符合的處理.我現(xiàn)在再去變更個(gè)稅信息可以嗎?如果變成0的話,所得稅匯算清繳是不是要變更。還是我把她工資換成另個(gè)人身上。
郭老師,請問一下民非組織幫員工繳納醫(yī)社保,不需要員工出錢,我怎么做帳呢?支付社保這塊我直接借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本提供服務(wù)成本,然后社保貸銀行存款這樣可以嗎?
老師,那我們自2022.4.1日開始開具的發(fā)票是免增值稅的,但是要沖紅的發(fā)票是在2022.2開具的,沖紅的話有-49元的稅款,這個(gè)到時(shí)候報(bào)稅怎么處理?因?yàn)楝F(xiàn)在是沒稅款的
收入是負(fù)數(shù)了,去稅務(wù)局申報(bào)。
老師,您搞錯(cuò)了,不是收入是負(fù)數(shù)了,是我如果現(xiàn)在沖紅2月份開具的發(fā)票,沖紅會(huì)出現(xiàn)-49的增值稅,因?yàn)槲覀冃∫?guī)模4月份后開具的發(fā)票都是免增值稅的。
您好,那您多交的稅款可以申請退稅。