你好,應(yīng)繳納的增值稅額=1.03萬/1.03*2%=200元
某公司為增值稅一般納稅人, 本月業(yè)務(wù)如下: (1)轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉庫,取得含稅金額1040萬元,該倉庫2010年購入,購置價200萬元,簡易方法計征增值稅 (2)向小規(guī)模納稅人銷售一臺使用過的設(shè)備,當(dāng)年采購該設(shè)備時按規(guī)定未抵扣進(jìn)項稅額,取得含稅金額10.3萬元,開具增值稅普通發(fā)票?! ?要求:確定各項業(yè)務(wù)稅率或征收率。
019年12月1日,甲公司購進(jìn)一臺需要安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價款為950萬元,可抵扣增值稅進(jìn)項稅額為123.5萬元,款項已通過銀行存款支付。安裝A設(shè)備時領(lǐng)用原材料36萬元(不含增值稅額),支付安裝人員工資14萬元。12月31日,A設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。A設(shè)備預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值率為5%,甲公司采用雙倍余額遞減法計提折舊。要求:計算A設(shè)備2020-2024年的各年折舊額。
(9)8月17日,將一臺使用多年的閑置生產(chǎn)設(shè)備對外出售,該設(shè)備購入時間為2008年2月(購入時當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)未納入抵扣范圍),取得含稅收入20.6萬元,增值稅如何計算
(1)8月17日,將一臺使用多年的閑置生產(chǎn)設(shè)備對外出售,該設(shè)備購入時間為2008年2月(購入時當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)未納入抵扣范圍),取得含稅收入20.6萬元。(2)8月23日,購進(jìn)工具一批,含增值稅價格為5300元,取得增值稅普通發(fā)票。計算應(yīng)納稅額
老師好,請問下,處置使用過的設(shè)備,當(dāng)年采購該設(shè)備時未抵扣進(jìn)項稅額,取得含稅金額1.03萬元,需要計算增值稅的公式如何計算?
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開票開的是服務(wù)費(fèi),入財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
請問一下印花稅怎么計提
請問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個稅點(diǎn)
老師,請問公司的車給別人碰了,對方修的車費(fèi)用可以開給公司嗎?
老師,我現(xiàn)在做2019年真題的綜合題中的這道題的答案是乘3%的稅率,是否以前的是3%,現(xiàn)在的是2%
你好,那就是答案有誤了,按2%計稅的