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老師 您幫我看一下,為什么未分配利潤期末-期初=凈利潤呢,862這個(gè)我查出來了,是管理費(fèi)用科目寫反了這個(gè)10000怎么調(diào)呢

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2022-06-15 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-15 11:18

要把費(fèi)用的貸方發(fā)生額給我借方負(fù)數(shù)核算

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快賬用戶5102 追問 2022-06-15 11:31

哪我財(cái)務(wù)費(fèi)用利息也是寫在貸方的,也導(dǎo)致這種問題存在,那請(qǐng)問老師去年的今年怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2022-06-15 11:35

這個(gè)只能反結(jié)賬進(jìn)行修改的

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快賬用戶5102 追問 2022-06-15 11:37

可以反結(jié)賬修改嗎?就是把所有的期間費(fèi)用都調(diào)到借方對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2022-06-15 11:37

是的,你的理解是對(duì)的??????

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