你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,分別在6%和9%里面填寫 附表一的6%和9%也需要填寫。第一列加稅合計(jì)
老師,我這個(gè)“建筑服務(wù)!地暖項(xiàng)目”9%是填增值稅申報(bào)表中附表一中的哪一欄?
你好老師,公司是小規(guī)模,主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是餐飲,附屬項(xiàng)目有建筑服務(wù),旅游服務(wù),現(xiàn)在要開道路建設(shè)工程,后面申報(bào)增值稅建筑服務(wù)類的要單獨(dú)申報(bào)嗎?
我們公司是建筑服務(wù)行業(yè),異地有個(gè)項(xiàng)目要制廣告牌,對(duì)方開具發(fā)票:廣告服務(wù)*廣告制作費(fèi),發(fā)票備注欄 有備注清楚工程項(xiàng)目和地址,像這種發(fā)票我們可以做差額扣除申報(bào)預(yù)繳增值稅嗎?謝謝
老師增值稅有廣告服務(wù)項(xiàng)目,其他建筑服務(wù)項(xiàng)目,申報(bào)表怎么填?
申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),填寫扣除項(xiàng)目清單,服務(wù)項(xiàng)目名稱怎么填?發(fā)票上是*廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
老師只有一條有其他都是零也要填表一?
你好,你沒有銷售額的直接零申報(bào),所有的都是。
我的數(shù)據(jù)只有13%的有金額系統(tǒng)直接默認(rèn)的,結(jié)果申報(bào)不通過。
你好,你看下你有稅種認(rèn)定嗎?你稅種認(rèn)定是哪一個(gè)?
我看見信息里面有三個(gè)稅種認(rèn)得
你好,都有哪一些的方便截圖看一下嗎。
上傳不上去
就這些,這個(gè)月13%的開票12萬其他沒有,結(jié)果申報(bào)表導(dǎo)入失敗
說是還有兩個(gè)稅目沒申報(bào)
截圖你的附表一看一下。
傳不上是
這個(gè)是實(shí)際開票金額
你好,13%開的是貨物的嗎?如果是的話是在這里面填寫,然后出現(xiàn)了什么提示的。
圖表里面你看下第一行和第二行填寫了嗎?
是的,申報(bào)以后提示有另外兩個(gè)增值稅稅目未申報(bào)?
其他的不需要申報(bào)的。
出現(xiàn)這個(gè)
它上面提示你上一期未申報(bào)。
本單位是按月申報(bào),你上個(gè)月申報(bào)了嗎
我可以查得到嗎?我剛剛接
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有一個(gè)歷史申報(bào)查詢。