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Q

如果補(bǔ)交的是12月份的印花稅,也是放到以前年度損益調(diào)整嗎?之前沒(méi)有計(jì)提

2022-06-14 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-14 10:08

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶3687 追問(wèn) 2022-06-14 10:09

附加稅也是?包括匯算清繳的企業(yè)所得稅,都是放到這嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-14 10:10

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶3687 追問(wèn) 2022-06-14 10:10

那如果是繳納去年增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-14 10:12

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款,如果你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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快賬用戶3687 追問(wèn) 2022-06-14 10:13

可以直接做應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-14 10:14

當(dāng)月繳納當(dāng)月的才可以這么做。

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對(duì)的是的,是這么做的。
2022-06-14
你好對(duì)的 是這么做的
2021-09-25
你好,不用的,建議直接計(jì)入稅金及附加科目中
2021-02-05
你好對(duì)的 是這么做的
2021-12-23
你好;? ? 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 ;走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提哈; 不能直接走到22年費(fèi)用去的??
2022-03-16
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