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5.某行政單位在2018年發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)11月30日,財政撥款收入科目余額4萬元,事業(yè)收入科目余額5萬元,附屬單位上繳收入科目余額1萬元,經(jīng)營收入科目余額7萬元,其他收入科目余額3萬元 (2)11月30日,業(yè)務(wù)活動費(fèi)用科目余額3萬,單位管理費(fèi)用科目余額2萬,經(jīng)營費(fèi)用科目余額3萬,所得稅費(fèi)用科目余額4萬,其他費(fèi)用科目余額1萬。 要求 ①期末結(jié)轉(zhuǎn)收入②期末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用③結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余科目余額
4.某事業(yè)單位為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動人員計提的工資50萬元, (1)計提工資薪酬 (2)通過單位零余額賬戶進(jìn)行工資實(shí)際發(fā)放 5.某行政單位在2018年發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)11月30日,財政撥款收入科目余額4萬元,事業(yè)收入科目余額5萬元,附屬單位上繳收入科目余額1萬元,經(jīng)營收入科目余額7萬元,其他收入科目余額3萬元 (2)11月30日,業(yè)務(wù)活動費(fèi)用科目余額3萬,單位管理費(fèi)用科目余額2萬,經(jīng)營費(fèi)用科目余額3萬,所得稅費(fèi)用科目余額4萬,其他費(fèi)用科目余額1萬。 要求 ①期末結(jié)轉(zhuǎn)收入②期末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用③結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余科目余額 6.某行政單位在2018年發(fā)生下列與凈資產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù): (1)12月31日本年盈余分配科目余額70000元; (2)12月31日無償調(diào)撥凈資產(chǎn)科目余額250000元; (3)12月31日以前年度盈余調(diào)整科目余額230000元; (4)12月31日使用從收入中提取的專用固定資產(chǎn)專用基金購置固定資產(chǎn)180000元
(1)20X4年12月31日,收入類科目的貸方余額為:“財政撥款收入”50000元,“事業(yè)收入”322000元,“捐贈收入”12000元,“其他收入”3000元,“經(jīng)營收入”2500元,結(jié)轉(zhuǎn)收入類科目,(2)20X4年12月31日,費(fèi)用類科目的借方余額為:“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”712000元,“單位管理費(fèi)用”134000元,“經(jīng)蘿費(fèi)用”2500元,“資產(chǎn)處置費(fèi)用”4000元,“其他費(fèi)用”1000元。
業(yè)務(wù)處理題1.某行政單位2018年11月30日各類收入科目貸方余額如下:財政撥款收入10000元,事業(yè)收入5000元,上級補(bǔ)助收入5000元,附屬單位上繳收入10000元,經(jīng)營收入5000元,投資收益5000元,其他收入5000元;各類費(fèi)用科目借方余額如下:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用5000元,單位管理費(fèi)用2000元,經(jīng)營費(fèi)用2000元,資產(chǎn)處置費(fèi)用1000元,所得稅費(fèi)用5000元,其他費(fèi)用5000元。要求:做出必要的會計處理。
業(yè)務(wù)處理題1.某行政單位2018年11月30日各類收入科目貸方余額如下:財政撥款收入10000元,事業(yè)收入5000元,上級補(bǔ)助收入5000元,附屬單位上繳收入10000元,經(jīng)營收入5000元,投資收益5000元,其他收入5000元;各類費(fèi)用科目借方余額如下:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用5000元,單位管理費(fèi)用2000元,經(jīng)營費(fèi)用2000元,資產(chǎn)處置費(fèi)用1000元,所得稅費(fèi)用5000元,其他費(fèi)用5000元。要求:做出必要的會計處理。即做出全部會計分錄。
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費(fèi)用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費(fèi)用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人