您好,是的,包括這些的。
某酒店因管理不善導(dǎo)致一批用于提供住宿服務(wù)的一次性用品毀損,該批一次性用品的成本為10萬元,已知該酒店適用生活服務(wù)加計抵減政策,購入時進項稅額已經(jīng)加計抵扣15%。則轉(zhuǎn)出的進項稅額=10×13%=1.3(萬元);相應(yīng)調(diào)減的加計抵減額=1.3×15%=0.2(萬元)。老師這個題是總計1.5要進行進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎?
老師,取得火車票計入了差旅費,計算出來的進項稅額可以抵扣銷項,那么我公司是符合加計抵減政策的企業(yè),那么 火車票的進項可以加計抵減嗎
批發(fā)業(yè)是屬于稅務(wù)行業(yè)的什么業(yè)?我收到這條短信,需要怎么做? 風(fēng)險信息描述:經(jīng)分析,你企業(yè)可能符合生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計抵減政策,請您及時核實企業(yè)的行業(yè)類型。如確實符合政策,請您通過電子稅務(wù)局提交加計抵減聲明,享受相關(guān)優(yōu)惠政策,可計提但未計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當(dāng)期一并計提。您可延伸閱讀以下政策細節(jié): 一、政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第14號)第八條;《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號)。
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計抵減10%的政策,12月份使用加計抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計提嗎,1月繳納增值稅時會計分錄如何做?謝謝!
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計抵減扣除10%,我今天申請加計遞減扣除,提交的,已通過,就只是12月份的進項稅額,享受加計抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進項票的,這個是表四加計抵減的報表,里面只有12月份進項稅額的10%,對嗎
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過合伙人一致同意嗎,如果擅自出質(zhì)呢
請問一個人一個月勞務(wù)報酬9000元,沒有專項扣除和專項附加扣除,來年匯算清繳是會退稅還是補稅?補多少錢,懂得老師回答謝謝
老師勞務(wù)費沒有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增對嗎
老師社?,F(xiàn)在員工必須繳納嗎?
老四您好,醫(yī)療保險數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補充醫(yī)療保險怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認時點就是看這個安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?