你好在三月末就得做的,在三月末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
老師,你好,公司是5%小規(guī)模納稅人。 第一季度不超45萬(wàn)普票免交增值稅。 平常普票和專票的增值稅做憑證都是應(yīng)交稅費(fèi)都是另外做分錄。 請(qǐng)問(wèn)4月申報(bào)3月增值稅,4月憑證需要做一筆免稅收入嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-5%普票 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬(wàn)。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營(yíng)業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人,月銷售額小于10萬(wàn),平時(shí)開銷售單時(shí)選擇的專票和普票稅率都為3%,月底結(jié)賬時(shí),普票稅額做憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸 營(yíng)業(yè)外收入;專票稅額做憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸銀行存款,對(duì)嗎?開普票的做銷售單時(shí)可不可以選稅率為0呢?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂兀枰炑a(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
那就是增值稅普票免稅部分不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都必須做這比分錄是嗎? 3月份要計(jì)提。
對(duì)的是的,只要你的發(fā)票有稅額的,都是這么做。
收到。 有的會(huì)計(jì)不季度做。是不是也可以在12月一次性把全年的免稅一筆做營(yíng)業(yè)外收入?
可以的,可以這么做的。