借其他應收款貸銀行存款支付出去做這個
工資的發(fā)放,本月工資本月計提,下月發(fā)放,在計提問部分個人承擔部分入了其他應收款,后期怎么將其他應收款沖平呢?是借:其他應收款,貸:應付職工薪酬,嗎?
2月份工資表里,有一個員工個稅少扣,在三月份發(fā)放2月份工資的時候,做了其他應收, 借:應付職工薪酬 借:其他應收款 貸:銀行存款 貸:其他應收社保 貸:其他應收公積金 貸:個稅 少扣的這部分個稅,在做三月份的工資時在工資表中剪掉了這一部分,3月份計提工資是按減掉后工資計提的,4月份發(fā)三月份工資的時候怎么沖掉其他應收那部分
計提工資時,應付職工薪酬-工資 計提了實發(fā)數(shù)不是應發(fā)數(shù),漏了社保個人部分應該怎么調整? 是借;費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款-個人承擔部分,這樣做對嗎
前任會計做的計提工資分錄:借:工程施工-人工工資91619,借:管理費用-職工薪酬29054,貸:應付職工薪酬120673 發(fā)放工資:借:應付職工薪酬120673 借:其他應收款-社保個人部分2011.8 貸:其他應付款-徐春陽 118661.2,這個做其他應款是什么意思?
老師,去年計提10月份工資,借管理費用83871.93元,貸應付職工薪酬83871.93元(不含法人工資,企業(yè)虧本),計提公司部分社保借管理費用6280.14,貸應付職工薪酬社保6280.14(含了法人公司給他承擔部分)繳納10月社保(當月交當月)借應付職工薪酬社保6280.14,借其他應收款員工匯總2359.95,借其他應收款法人471.99,借其他應收款3058.83(非員工給2個人代交的)貸銀行存款12170.91元,11月發(fā)放的10月工資,借應付職工薪酬83871.93,貸銀行存款80374.24貸應交稅費個稅535.75,貸營業(yè)外收入130(發(fā)現(xiàn)多報的個稅部分)貸其他應收款員工2831.94元,請問,為什么發(fā)放的時候其他應收款是2831.94元呢,不是應該是員工部分的其他應收款嗎2359.95元嗎,法人的471.99元10月工資沒有計提法人的,發(fā)放的時候是不是也不能算其中,還是我沒有搞清楚哪個環(huán)節(jié),糊里糊涂的
老師未分配利潤是股權變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴股,收到外部機構投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務查到了會有稅務風險嗎
老師老房產土地稅都是按年稅率計算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費都是本公司繳納的,實際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結算也沒有轉錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結算這個電費。然后我們公司在七月再補申報這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個地級市承包了一個項目,并在當?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止?,就是在收到預收款的時候,用不用預交稅費呢,是總公司交呢。還是分公司預交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項調整的資本公積怎么理解?請老師指教