你好,學(xué)員,因為這個是采購進項稅,未來可以抵增值稅,所以在借方的
B公司從a公司購入甲材料1000公斤,每公斤50元,增值稅稅率16%,款項尚未支付,則a公司該筆業(yè)務(wù)應(yīng)計入應(yīng)收賬款的金額為 A,借方50000元 b,貸方50000元 c,借方58000元 d,貸方58000元 老師,這個答案是選的D,為什么不選c,分錄如下 借:應(yīng)收賬款58000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費一增值稅銷項稅額8000
購入甲材料,價值5000元,增值稅進項稅額850元,材料運雜費500元,材料未驗收入庫。貨款、運雜費及稅金未支付。編制這一會計分錄時,為什么是借:在途物資5500應(yīng)交稅費850貸:預(yù)付賬款6350我想問一下,這個應(yīng)交稅費為什么會在借方,它屬于負債,借減貸增的話,加起來借貸不就不相等了嗎?
43日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,從華信工廠購入甲材料80噸,每噸200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款支付。6.6日,從新民工廠購入乙材料50噸,每噸300元,增值稅稅率為13%,貨款尚未支付。7.8日,從前進工廠購買丙材料2000千克,每千克20元,增值稅稅率為13%,運雜費為2180元(含稅),貨款及運費尚未支付。8.11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙兩種材料的搬運費(按材料的買價分配運費),取得增值稅普通發(fā)票。9.15日,上述購進的甲、乙、丙三種材料全部到達公司,并已驗收入庫,按實際成本轉(zhuǎn)賬。這是同一個公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù),會計分錄怎么寫,請問可以寫一下金額嘛,為什么第四題借方不是原材料而且在途物資呢?
43日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,從華信工廠購入甲材料80噸,每噸200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款支付。6.6日,從新民工廠購入乙材料50噸,每噸300元,增值稅稅率為13%,貨款尚未支付。7.8日,從前進工廠購買丙材料2000千克,每千克20元,增值稅稅率為13%,運雜費為2180元(含稅),貨款及運費尚未支付。8.11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙兩種材料的搬運費(按材料的買價分配運費),取得增值稅普通發(fā)票。9.15日,上述購進的甲、乙、丙三種材料全部到達公司,并已驗收入庫,按實際成本轉(zhuǎn)賬。以上都是同一個公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù),請問會計分錄怎么寫,金額也要標注,為什么第四個借方不是原材料呢?
資料:FG公司2019年2月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(涉及運輸費均不考慮增值稅):(1)從日盛公司購入甲材料1100千克,每千克20元;乙材料900千克,每千克15元,甲乙材料價款共計35500元,支付運雜費4800元,增值稅的進項稅為5680元。材料尚未到達,貨款運雜費及稅金已用銀行存款支付。(運費按材料重量比例分攤)(2)從新星工廠購進丙材料4800千克,每千克40元,發(fā)生運雜費2400元,增值稅進項稅30720元,款項采用商業(yè)匯票結(jié)算,企業(yè)開出并承兌半年期商業(yè)承兌匯票一張,材料尚在途中。。(3)以銀行存款向海河公司預(yù)付購買材料貨款186000元。。(4)企業(yè)收到海河工廠發(fā)運的乙材料,尚未驗收入庫。該批材料價稅合計為185600元,增值稅率為16%,運雜費1200元。除了沖銷原預(yù)付貨款186000元外,其余以銀行存款支付。(5)月末,本月采購的甲乙丙三種材料均以驗收入庫,計算并結(jié)轉(zhuǎn)已驗收入庫甲乙丙材料的實際采購成本。。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。具體步驟怎么算寫一下
老師您好,請問一下,收到補助是之前購買的固定資產(chǎn),總額法分錄是?
你好老師,資產(chǎn)負債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個電梯投資單位,這個電梯是他個人買的,沒有發(fā)票,只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛?cè)肼氁患夜尽X攧?wù)經(jīng)理說 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機器設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計折舊的差異,一點思路都沒有,這個怎么找?。?/p>
老師你好,你說其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項目,有部分未預(yù)繳,對公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項目在抵扣,放在帳上有何影響,對稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請問實際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計入實收資本嗎,不計入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒多少業(yè)務(wù),你說我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請問老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險和職工養(yǎng)老保險,有哪些區(qū)別?要全面詳細的!繳費基數(shù),繳費年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負數(shù),啥意思?。?/p>