你好 可以的 可以填寫的
請問:本月申報(bào)上個(gè)月所屬期的增值稅時(shí),是否可以用開具日期是本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來認(rèn)證抵扣? ?
閱達(dá)股份有限公司為增值稅一般納稅人,2018年6月準(zhǔn)備自建一座廠房,為此發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)2018年6月2 日購入工程物資一批,價(jià)款為 300 000元,支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 48 000元,款項(xiàng)以銀行存款支付 (2)2018年6月5日工程先后領(lǐng)用工程物資 300 000元; (③)2018 年5月8日購進(jìn)生產(chǎn)用原材料- 一批,價(jià)值為 50 000 元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為8 000 元,己取得增值 稅專用發(fā)票并在5 月認(rèn)證通過,款項(xiàng)以銀行存款支付; (42018年6月6日領(lǐng)用5月購進(jìn)的上述生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)值50 000元; (5)2018年6月26 日計(jì)提工程人員工資70 000 元 ⑥2018 年6月28日接受外單位的安裝并支付安裝費(fèi)用,同時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi) 20 000 元,增值稅額2 000 元,款項(xiàng)以銀行存款支付; ⑦2018年6月 30日,該項(xiàng)工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),辦理竣工決算手續(xù),結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。 要求:假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),所取得的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月己全部認(rèn)證通過。編割上述業(yè)務(wù)相關(guān) 的會計(jì)分錄。
請問,6月8日認(rèn)證通過的10份進(jìn)項(xiàng)稅票,進(jìn)項(xiàng)稅額共80000元,請問,在6月11日申報(bào)稅款所屬期為5月的增值稅申請表時(shí),上述的進(jìn)項(xiàng)稅額80000元可以填入嗎?
老師,我在5學(xué)月20號申請了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少于銷售項(xiàng)稅額,因?yàn)樯暾埖耐丝钍?月才到賬的,所以5月份報(bào)表上面還是有留抵,這樣申報(bào)6月份報(bào)表時(shí)不會讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
請問5月份做的未開票收入,全部抵了進(jìn)項(xiàng)稅額,6月份又開的發(fā)票,6月份申報(bào)表做未開票收入負(fù)數(shù)申報(bào),那么這筆進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣6月份的銷項(xiàng)稅額嗎?
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對此項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請問2024年12月31日申報(bào)完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因?yàn)?4年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請問公司準(zhǔn)備調(diào)整個(gè)別員工的社?;鶖?shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個(gè)網(wǎng)站呢,謝謝
請問兩個(gè)同為供應(yīng)商 一個(gè)供應(yīng)商代付另一個(gè)供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個(gè)稅前的數(shù)開發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實(shí)際入賬呢
請問一個(gè)銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),這個(gè)80000元進(jìn)項(xiàng)稅是入到稅款所屬期為6月的增值稅納稅申報(bào)表的,對嗎?
正常操作情況下
你好所屬期五月份的