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1.某廠2020年11月30日本年利潤賬戶有貸方余額427000元。2.該廠12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(11)計提應(yīng)付職工社會保險費2400元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人1000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人1000元,車間職工300元,管理部門職工10元(12)計提本月固定資產(chǎn)折舊3160元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊2380元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊780元。(13)以銀行存款支付本月車間管理費用1400元。(14)將制造費用按生產(chǎn)工人工資比例攤?cè)階、B產(chǎn)品成本。(15)A產(chǎn)品已全部完成,共2000件,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬。

2022-06-10 23:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-11 01:37

11.借:生產(chǎn)成本 2000 制造費用300管理費用100 貸:應(yīng)付職工薪酬2400 12.借:制造費用 2380管理費用780貸:累計折舊3160 13.借:制造費用1400貸:銀行存款1400 14.制造費用合計金額等于300加2380加1400等于4080,a產(chǎn)品和b產(chǎn)品人工社保一樣,所以工資一樣,則,借:生產(chǎn)成本-a 2040 生產(chǎn)成本-b 2040 貸:制造費用4080 15,這個好像沒數(shù)據(jù),沒法做分錄。

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11.借:生產(chǎn)成本 2000 制造費用300管理費用100 貸:應(yīng)付職工薪酬2400 12.借:制造費用 2380管理費用780貸:累計折舊3160 13.借:制造費用1400貸:銀行存款1400 14.制造費用合計金額等于300加2380加1400等于4080,a產(chǎn)品和b產(chǎn)品人工社保一樣,所以工資一樣,則,借:生產(chǎn)成本-a 2040 生產(chǎn)成本-b 2040 貸:制造費用4080 15,這個好像沒數(shù)據(jù),沒法做分錄。
2022-06-11
6.借原材料乙材料4萬借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅4萬乘,以13%貸應(yīng)付票據(jù)。 7.借生產(chǎn)成本運輸費600,貸庫存現(xiàn)金600。 8.借銀行存款3000,貸應(yīng)收賬款3000。 9.借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1000貸銀行存款1000。 10.借生產(chǎn)成本社保非產(chǎn)品1000借生產(chǎn)成本,B產(chǎn)品1000,借制造費用300借管理費用10貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-06-09
您好 請問是只需要計算單位成本嗎
2021-12-09
您好 (1) 借:生產(chǎn)成本-A?16000 借:生產(chǎn)成本-B12000 借:制造費用1000 借:管理費用9000 借:銷售費用1000 貸:原材料-甲材料39000 (2) 借:生產(chǎn)成本-A?20000 借:生產(chǎn)成本-B10000 借:制造費用3000 借:管理費用4000 借:銷售費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬47000 (3) 借:制造費用6000 借:管理費用4000 貸:累計折舊10000 (4) 借:制造費用3000 借:管理費用1000 貸:銀行存款4000 (5) 借:制造費用1000 貸:銀行存款1000 (6) 借:制造費用16000 貸:銀行存款1600
2021-12-09
你好同學,稍等回復(fù)您
2022-12-25
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